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報告

小金庫自查報告

時間:2024-06-09 05:27:33 文圣 報告 我要投稿

2024年小金庫自查報告(通用10篇)

  時光匆匆,一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了,轉(zhuǎn)眼回顧這段時間的工作,有得有失,來為這段時間的工作寫一份自查報告吧。來參考自己需要的自查報告吧,下面是小編為大家收集的2024年小金庫自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

2024年小金庫自查報告(通用10篇)

  小金庫自查報告 1

  按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》要求,我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將相關(guān)情況作如下報告:

  一、健全組織、強化領(lǐng)導(dǎo)

  根據(jù)龍財監(jiān)《xx縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財務(wù)的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責(zé)人為成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在局辦公室,具體業(yè)務(wù)由財務(wù)人員負責(zé)辦理。

  二、積極做出承諾,構(gòu)建防治“小金庫”長效機制

  為堅決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴(yán)格遵守銀行賬戶管理規(guī)定,所有資金納入法定賬目核算,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的津補貼政策,積極構(gòu)建防治“小金庫”的長效機制,并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn),愿意承擔(dān)一切責(zé)任,并接受組織的`問責(zé)處理。

  承諾書的做出,更進一步明確了相關(guān)人員的工作職責(zé)和應(yīng)遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德,表明了我局注重源頭治理,構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展了自查,對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結(jié)果是:

  (一)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財務(wù)收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  (二)財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī),從未發(fā)生設(shè)置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  (三)各類票據(jù)均嚴(yán)格按照票據(jù)管理的規(guī)定執(zhí)行。

  (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。賬務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  總之,通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機制,提高財務(wù)透明度,做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。

  小金庫自查報告 2

  嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。為確保我鎮(zhèn)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展,根據(jù)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求,我鎮(zhèn)于8月16日至8月20日認真開展了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、成立組織,加強領(lǐng)導(dǎo)

  為確保專項治理工作順利進行,鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄭國珍任組長、財政所所長祝學(xué)俊任副組長,黨政辦、財政所及其他相關(guān)單位財務(wù)會計參加的專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,總預(yù)算會計張連中具體負責(zé)辦公室工作。制定《青山鎮(zhèn)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作實施方案》,同時召開全鎮(zhèn)鎮(zhèn)直各單位負責(zé)人及財務(wù)經(jīng)辦人員參加的`專項治理工作會議,認真學(xué)習(xí)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》,全面安排部署專項治理工作任務(wù)。

  二、明確目標(biāo)任務(wù),扎實開展清查工作

  (一)工作目標(biāo):通過專項治理,堅決糾正和查處我鎮(zhèn)各種財經(jīng)違紀(jì)違法行為,大力推行厲行節(jié)約反對鋪張浪費,從源頭上遏制和防止腐敗,確保中央八項規(guī)定落實到實處,使我鎮(zhèn)專項治理工作取得圓滿實效。

  (二)開展清查工作

  1、清查預(yù)算收入管理情況,重點清查非稅收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產(chǎn)有償使用收入等是否存在違規(guī)違紀(jì)問題。

  2、清查預(yù)算支出管理情況,重點清查是否有超預(yù)算無預(yù)算安排支出,虛列支出,套取預(yù)算資金等問題。突出對“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費的監(jiān)督檢查。

  3、清查政府采購管理情況,是否遵循公開透明、公平競爭的原則,是否違反政府采購程序,暗箱操作,存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

  4、清查國有資產(chǎn)管理情況,資產(chǎn)配置是否違規(guī)違法,是否存在奢侈浪費問題,資產(chǎn)使用制度是否健全,資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范合法等。

  5、清查財務(wù)管理及財政票據(jù)管理情況,重點清查各項財務(wù)制度法規(guī)是否得到落實,賬、表、證是否相符,財務(wù)管理及票據(jù)管理是否合理規(guī)范等。

  6、清查“小金庫”設(shè)立情況,重點清查各單位是否違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”,擠占、挪用,套取財政資金,虛列會議費、培訓(xùn)費、外出考察費等。

  (三)清理檢查結(jié)果

  1、預(yù)算收支管理,我鎮(zhèn)能夠嚴(yán)格地遵守國家預(yù)算管理的各項規(guī)章制度,預(yù)算收入及時足額上繳財政,不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現(xiàn)象,預(yù)算支出嚴(yán)格遵循先有預(yù)算,后有支出的原則,不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出等問題。

  2、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費管理,一是不存在出國考察經(jīng)費,二是公務(wù)用車沒有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配置、違規(guī)配置和攤派購置費等問題,三是會議費、培訓(xùn)費管理,力爭少開會、開短會,減少外出培訓(xùn)等,節(jié)約經(jīng)費開支,沒有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支會議費、培訓(xùn)費等諸多問題。

  3、資產(chǎn)、財務(wù)、票據(jù)管理,能夠貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理辦法、行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則及非稅票據(jù)管理的各項規(guī)章制度,沒有出現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)等不良現(xiàn)象。

  4、“小金庫”管理,通過檢查,各單位都能認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,不存在私設(shè)”小金庫“的問題。

  三、通過專項清查,建立長效的監(jiān)督管理機制

  深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,是一項長期而又艱巨的任務(wù),必須建立長期有效的監(jiān)督管理機制,才能從源頭上遏制腐敗,斬斷不良作風(fēng)的“資金鏈”。

  一要建立健全各項規(guī)章制度,強化預(yù)算資金、國有資產(chǎn)、財政票據(jù)規(guī)范管理。

  二要規(guī)范操作程序,做到有章可循,有法可依,按規(guī)章辦事,按制度執(zhí)行。

  三是各級、各部門要高度重視,要把專項治理工作擺在重要的工作日程,建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作協(xié)調(diào)機制,因地制宜,制定切實可行的實施方案,狠抓工作落實。

  四是加大監(jiān)督檢查力度,各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。紀(jì)檢監(jiān)察部門要加大對違規(guī)、違紀(jì)人員的處罰力度,做到執(zhí)法必嚴(yán),違法必究。只有這樣,才能使中八項規(guī)定落實到實處,杜絕單位私設(shè)“小金庫”等不良現(xiàn)象的發(fā)生。

  小金庫自查報告 3

  治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下:

  一、認真學(xué)習(xí),提高認識

  我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領(lǐng)導(dǎo),職責(zé)分工

  為了保障治理工作順利進行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負責(zé)同志共同參與。

  學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:

  組長:

  副組長:

  成員:

  舉報電話:

  三、明確要求,重點治理

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的.自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查報告 4

  為嚴(yán)肅財政管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,我校嚴(yán)格按照中共南安市紀(jì)委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關(guān)問題的通知〉的通知》的要求,進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作,工作狀況總結(jié)如下:

  一、經(jīng)費來源與使用狀況

  我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用狀況一律由中心小學(xué)統(tǒng)一管理進行核算。學(xué)校資金來源是市財政按學(xué)生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學(xué)校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關(guān)收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學(xué)校的所有經(jīng)費支出能嚴(yán)格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。

  二、自查自糾的方法

  1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)進行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關(guān)治理措施,解決有關(guān)重要問題。

  2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大好處,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

  3、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務(wù)收支管理狀況。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務(wù)人員負責(zé),教導(dǎo)監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。

  四、自查自糾的結(jié)果

  1、我校財務(wù)管理均按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務(wù)賬目統(tǒng)一管理核算。學(xué)校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的狀況,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、我校多年來嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法,認真按照財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定,加強學(xué)校的財務(wù)管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學(xué)期進行一次財務(wù)公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務(wù)內(nèi)審工作,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,從制度上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性,嚴(yán)謹性和有效性。

  3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。

  4、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料’中的各項指標(biāo)開展清理活動,對2007年1月以來的'所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀(jì)違規(guī)的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。

  5、在認真清理清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報了相關(guān)表格。

  五、今后措施

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上,進一步完善我校的財務(wù)管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。

  小金庫自查報告 5

  根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認真領(lǐng)導(dǎo)

 。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。

 。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責(zé)人、財務(wù)人員。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的.清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查報告 6

  根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)

  為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責(zé)。

  二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認識

  根據(jù)上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)了集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的`通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照試集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2 、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

  3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

  小金庫自查報告 7

  治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責(zé)同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工

  學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:

  成員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

  聯(lián)系人:

  電話:

  “小金庫”清理舉報電話:

  二、清理檢查的范圍及情況

  按照學(xué)校的要求,我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  1、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況,體現(xiàn)財務(wù)的.透明度。

  2、MBA學(xué)費嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示,無任何亂收費情況。

  3、學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細帳。

  4、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,無坐支行為學(xué)院清理小金庫自查報告默認。嚴(yán)格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  小金庫自查報告 8

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次專項治理工作順利進行,按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排,在我局成立了由市經(jīng)濟貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負責(zé)此次專項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

  全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后,我辦迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神,組長龔建國要求大家,認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項工作的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認真自查自糾,全市58戶國有企業(yè)(不含子企業(yè))要確保自查面達到100%,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的'通知》的要求,我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查。

  1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  3 、經(jīng)自查,我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。

  5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格,并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我辦將進一步監(jiān)督全市國有及國有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到“小金庫”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。

  小金庫自查報告 9

  為認真貫徹落實我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。

  一、單位自查自糾的步驟和做法

 。ㄒ唬﹦訂T部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日)。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,召開全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會文件精神,深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。

 。ǘ┱J真開展自查自糾(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,由財務(wù)的有關(guān)人員認真進行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和規(guī)定,沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。

  (三)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位治理“小金庫”的.工作由高主任任組長,財務(wù)及有關(guān)人員參加,研究制定有關(guān)治理措施,防止問題的發(fā)生。

  二、自查自糾的結(jié)果

 。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位的項目資金,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  (二)自單位成立以來,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹性和有效性。

 。ㄈ┌凑肇斦兄Ц兑,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾,我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”。

  小金庫自查報告 10

公司財務(wù)資產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察部:

  根據(jù)集團公司和公司文件要求,我單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定實施方案

  為確保此次專項治理工作順利進行,確立了我單位主任為此次專項治理的第一責(zé)任人。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、廣泛開展學(xué)習(xí),積極動員部署

  領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部門員工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、集團公司和國資委有關(guān)會議文件精神,及時傳達相關(guān)要求,要求大家認真對待專項治理工作,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,深入做好思想動員、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作,提高大家對專項治理工作的思想認識,營造濃厚的輿論氛圍,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的.問題。

  三、結(jié)合工作實際,認真進行自查

  截止今日,我部門全部進行了“小金庫”自查自糾工作,自查面達到了100%,按時報送了自查自糾總結(jié)報告,認真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍,通過自查,我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。

  四、全面提高認識,加強管理工作

  通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我單位員工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,不斷完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度,堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制,從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。

  在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中,我單位將嚴(yán)格按照集團公司和上級黨委的部署和要求,嚴(yán)格履行職責(zé),認真落實責(zé)任,抓好重點檢查,并注重加強法制教育,增強遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識,為完成公司確定的既定目標(biāo)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。

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