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市信用合作聯(lián)社季度案件防控工作總結(jié)
總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,它在我們的學(xué)習(xí)、工作中起到呈上啟下的作用,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧。那么你知道總結(jié)如何寫嗎?以下是小編為大家收集的市信用合作聯(lián)社季度案件防控工作總結(jié),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
一、案防工作開展情況
。ㄒ唬┳骱玫陌阜拦ぷ鞑渴
1.年初作好各項工作計劃安排
第1季度,我社向你局上報了案件防控工作總結(jié)(農(nóng)信[]4號),向自治區(qū)聯(lián)社上報審計工作計劃(農(nóng)信[]12號),黨風(fēng)廉政建設(shè)及案件防控工作計劃(農(nóng)信黨〔〕1號),使我社案防工作有計劃有步驟的開展。
2.層層簽定各項目標(biāo)責(zé)任書
初,理事長與聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子、網(wǎng)點主任簽訂了《案件防控目標(biāo)責(zé)任書》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子與分管科室部門負(fù)責(zé)人簽訂了《案件防控目標(biāo)責(zé)任書》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》,科室部門負(fù)責(zé)人與部門人員、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人與網(wǎng)點人員簽訂了《案件防控目標(biāo)責(zé)任書》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》。同時,我社還層層簽訂了《優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任書》、《治理商業(yè)賄賂工作目標(biāo)責(zé)任書》、《安全保衛(wèi)和反洗錢工作目標(biāo)責(zé)任書》、《員工“八小時以外”相互監(jiān)督責(zé)任書》,同時層層開展9種人排查工作。
3.作好案防分析例會工作
1月16日,我社開展了第4季度案防分析例會,一是傳達(dá)了近期發(fā)生的案情通報;二是對第4季度案防工作情況進(jìn)行了通報,三是以第4季度檢查發(fā)現(xiàn)問題為依據(jù),逐項分析問題成因及整改措施,四是對的案防工作進(jìn)行了總體計劃部暑安排。
。ǘ┳骱镁欧N人、員工八小時內(nèi)外的異常行為的排查工作
第1季度,我社結(jié)合全面遵循審計,與網(wǎng)點員工面對面地進(jìn)行九種人排查62人次,員工八小內(nèi)外的異常行為調(diào)查62人次,現(xiàn)場向客戶發(fā)放客戶意見調(diào)查表23份,我社已將九種人排查、員工八小時內(nèi)外的異常行為排查,納入日常審計監(jiān)督工作之中。
(三)強化了全面遵循性審計監(jiān)督
按自治區(qū)聯(lián)社審計要求,結(jié)合本社實際工作,我社制訂了切實可行的審計計劃。我聯(lián)社自20年2月21日至3月31日,歷時39天,投入93個工作日,抽調(diào)172本傳票、196本登記簿、651份信貸檔案,14本卡資料,對信用社、信用社、等11家信用社開展存款滾動式檢查、財務(wù)會計審計(含中間業(yè)務(wù)、股本金)、銀行卡業(yè)務(wù)檢查、貸款業(yè)務(wù)檢查、安全保衛(wèi)、自律再監(jiān)督及201年第4季度發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤檢查等7個項目的全面遵循性審計檢查工作。在全面遵循性審計檢查前,聯(lián)社理事長進(jìn)行了總體部署,監(jiān)事長進(jìn)行了具體安排,編制第一季度全面遵循性審計工作方案,此次現(xiàn)場檢查,我們發(fā)現(xiàn)問題226條。其中存款滾動式檢查問題47條、財務(wù)會計問題71條、銀行卡業(yè)務(wù)問題24條、安全保衛(wèi)問題9條,貸款業(yè)務(wù)方面問題37條,4季度后續(xù)跟蹤檢查,進(jìn)一步強化審計監(jiān)督評價作用。
此次共對前期檢查提出的246條問題,進(jìn)行后續(xù)跟蹤檢查,確認(rèn)已整改的問題208條,部分整改的問題38條,無未整改的問題,整改完成率為84.55%。
。ㄋ模⿵娀索問題的調(diào)查核實工作
第1季度,庫車縣聯(lián)社不放過任何違規(guī)問題線索,強化了線索追查工作。
我聯(lián)社因信用社不規(guī)范裝訂傳票的問題,成立專項工作組,于201年1月31日至2月17日,對信用社20年至2年3月的傳票裝訂不規(guī)范情況進(jìn)行核實,先后核查619冊傳票的完整性,對暴露出來的傳票風(fēng)險進(jìn)行調(diào)查補救,堵塞風(fēng)險隱患。
因信用社暴露的不良貸款風(fēng)險問題,我聯(lián)社于201年3月2日成立專項清收調(diào)查小組,對信用社17筆違規(guī)貸款進(jìn)行調(diào)查清收,至201年第1季度末,17筆貸款本金已清收完畢,落實了1筆不良貸款債權(quán)清收,僅有1筆4235.15元欠息未收回。
。ㄎ澹┱J(rèn)真落實四項制度
我社進(jìn)一步強化四項制度的落實工作。第1季度已落實輪崗輪調(diào)77人,其中網(wǎng)點主任(副主任)19人,會計主管18人;已落實強制休假89人。
。⿵娀x任離崗管理
第1季度,我社組織多個離任離崗監(jiān)交小組,對全轄調(diào)崗的主任15人進(jìn)行監(jiān)交,會計主管17人進(jìn)行監(jiān)交管理,并進(jìn)行離任離崗審計,出具了37份離任離崗審計報告,其中主任(副主任)19人,會計主管18人。
(七)強化經(jīng)濟處罰
20年進(jìn)一步進(jìn)行審計責(zé)任追究。第1季度先后出違規(guī)處罰文件4份,處罰36人次,合計處罰金額11300元,其中主任12人次,會計主管8人次,科員1人次,金庫中心負(fù)責(zé)人處罰1次,其他柜員14人次。
二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題
。ㄒ唬┐婵顫L動性檢查
1.預(yù)留印鑒管理不規(guī)范。
2.對賬管理部分網(wǎng)點存在操作不規(guī)范問題。
3.對帳單加蓋印鑒與預(yù)留印鑒不符。
4.存取款傳票審核不嚴(yán)。
。ǘ┴攧(wù)會計審計
1.未按要求授權(quán)。
2.部分網(wǎng)點查庫不到位。
3.日終碰庫不規(guī)范。
4.烏恰信用社發(fā)現(xiàn)3筆大額來賬戶名不符,未發(fā)查詢查復(fù),將掛賬業(yè)務(wù)進(jìn)行入賬處理。
5.多方協(xié)議不全。
6.部分網(wǎng)點掛失處理存在差錯。
(三)銀行卡、atm機、pos機等遵循性審計
1.銀行卡開卡管理需要進(jìn)一步加強。
、虐l(fā)現(xiàn)開卡戶名不符2筆;
、崎_卡申請書填寫不完整2筆;
、情_卡資料要素填制不符合要求。
2.atm機管理需要進(jìn)一步提高。
、判庞蒙、信用社20年自助設(shè)備差錯登記簿未將以前年度未處理完的長款進(jìn)行過賬記錄;
、粕倭啃庞蒙鏰tm機相關(guān)登記簿使用不規(guī)范。
3.pos機管理執(zhí)行不到位。
、判庞蒙、信用社未按按月巡查;
、撇糠志W(wǎng)點信用社未按要求每日打印前一日特約商戶對帳單,打印前兩日特約商戶資金歸集明細(xì)表,未按要求與特約商戶進(jìn)行銀行卡收單業(yè)務(wù)對賬。
。ㄋ模┵J款業(yè)務(wù)的檢查
1.農(nóng)戶經(jīng)濟檔案管理不嚴(yán)格。
2.信貸合同未按要求填制。
3.發(fā)放貸款前,未對借款人進(jìn)行征信查詢。
4.貸款逾期未按要求發(fā)送到期貸款通知、逾期貸款催收通知書。
。ㄆ撸z查問題的后續(xù)檢查
此次共對前期檢查提出的246條問題,進(jìn)行后續(xù)跟蹤檢查,確認(rèn)已整改的問題208條,部分整改的問題38條,無未整改的問題,整改完成率為84.55%。
三.后期的案防措施
1.各網(wǎng)點、職能部門應(yīng)該結(jié)合此次檢查問題,進(jìn)行自我剖析。審計部門應(yīng)該剖析審計督辦存在不足,著手提高審計手段、審計方法,制訂好201年第2季度審計工作安排;相關(guān)職能部門應(yīng)該通過剖析,查找職能督導(dǎo)的工作重心,促進(jìn)職能內(nèi)相關(guān)操作流程的建設(shè),指導(dǎo)督辦職能內(nèi)網(wǎng)點問題的整改;網(wǎng)點應(yīng)該通過檢查問題的學(xué)習(xí),剖析問題成因,發(fā)揮集體智慧,制訂切實可行的整改措施,落實好問題的整改工作。
2.進(jìn)一步強化新核心系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作要點的學(xué)習(xí),抓住新核心系統(tǒng)的操作要點,全面規(guī)范門柜業(yè)務(wù)的操作流程,減少操作風(fēng)險,提高合規(guī)操作能力。
3.全面開展陽光信貸后續(xù)教育及回頭看活動。一是落實陽光信貸教育,二是落實入戶貸款調(diào)查工作
以上是我社201年第1季度案件防控工作總結(jié),如有不妥之處,請指正。
20xx年xx月xx日
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