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自查報告

費用管理自查報告

時間:2024-09-05 13:30:12 自查報告 我要投稿
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費用管理自查報告

  為貫徹總行計劃財務(wù)部《關(guān)于開展全行財務(wù)規(guī)范性檢查的通知》()精神,進一步規(guī)范部門財務(wù)管理,不斷提升規(guī)范化水平,部門對部門費用的管理情況進行全面自查。現(xiàn)將本次自查活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改措施等報告如下:

費用管理自查報告

  一、自查活動的組織

  部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視,親自組織督導(dǎo)自查工作,為將本次工作做實,不走過場,部門指定專人對照《財務(wù)規(guī)范性檢查提綱》中的要求,對部門財務(wù)管理工作開展逐項深入自查,同時注意以查促改,查找工作中的薄弱環(huán)節(jié),采取針對性措施,切實提高門財務(wù)管理水平。

  二、自查活動的開展

 。ㄒ唬┕芾碇贫葓(zhí)行情況

  個人金融部費用管理始終嚴(yán)格遵守國家、總行的相關(guān)規(guī)定、細則和操作流程。此外,個人金融部不斷建立健全部門費用管理制度,對部門內(nèi)各機構(gòu)費用使用額度及費用報銷流程進行了明確的規(guī)定。

  (二)費用預(yù)算執(zhí)行情況

  個人金融部嚴(yán)格執(zhí)行總行計財部下發(fā)的費用預(yù)算,于年初對部門內(nèi)各機構(gòu)費用額度進行統(tǒng)籌安排。部門指定專人對

  各機構(gòu)費用支出進度進行監(jiān)測,及時登記部門費用臺賬,定期編制費用使用情況通報,報部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。堅持做到費用管理事前計劃,事中控制,事后分析。

 。ㄈ┵M用管理具體事項

  1、我部費用支出按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票報銷獲取費用。

  2、我部費用使用以支持業(yè)務(wù)開展為前提,嚴(yán)格專項資金管理,對總行統(tǒng)一劃撥專項費用做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。

  3、我部費用全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”等違規(guī)行為。

  4、我部費用使用嚴(yán)格遵守財務(wù)授權(quán)制度,超授權(quán)事項均按規(guī)定履行報批程序。

  三、自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

  1、部分機構(gòu)票據(jù)粘貼未嚴(yán)格按照財務(wù)部規(guī)定執(zhí)行,需計財部及部門費用專管員指導(dǎo)后重新粘貼。

  整改措施:個人金融部將加大對部門內(nèi)各機構(gòu)加強政策宣導(dǎo),定期組織相關(guān)培訓(xùn),堅持實行規(guī)范化管理。

  2、部分機構(gòu)報銷不及時,票據(jù)積壓,導(dǎo)致季度末、年末集中報銷的情況。

  整改措施:個人金融部將加強部門費用額度監(jiān)管,對費用支用進度與計劃進度差別較大的機構(gòu)及時通報提醒,確保資源合理配置,強化費用預(yù)算管理。

  通過此次自查活動的開展,規(guī)范了部門的財務(wù)運作水平,提升了費用專管人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì),部門將以此為契機形成促進部門財務(wù)管理工作規(guī)范開展的長效機制。

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