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公司經(jīng)營工作分析報告

時間:2024-07-28 06:12:12 報告 我要投稿
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公司經(jīng)營工作分析報告

  在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編幫大家整理的公司經(jīng)營工作分析報告,希望能夠幫助到大家。

公司經(jīng)營工作分析報告

  公司經(jīng)營工作分析報告 篇1

  xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,以“嚴管控,防風(fēng)險,抓隊伍,促發(fā)展,優(yōu)結(jié)構(gòu),增效益”的十八字方針為指引,很抓業(yè)務(wù)發(fā)展,和公司文化建設(shè),公司和各項工作均取得了一定的成績,現(xiàn)將公司xxxx年度的分析報告上報:

  一、業(yè)務(wù)完成情況分析:

  從柱狀圖上分析,我公司xxxx年的各項業(yè)務(wù)指標除短險外,均出現(xiàn)了大幅度的增長,其中增幅較大的為:總量全年實現(xiàn)xxxx萬元,增幅為18.9%,首年新單實現(xiàn)xxxx萬元,增幅為xxxx,首年期交實現(xiàn)xxxx萬,增幅達到xx%,躉繳業(yè)務(wù)實現(xiàn)xxx萬,增幅達到xx%。

  但是短險業(yè)務(wù)令人感到惋惜,出現(xiàn)了負的增長,短險全年實現(xiàn)xxx萬元,這是公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的一個名顯的不足,也是公司影響公司長期發(fā)展的一個短板,我公司將在今年的工作中,克服這一不足。公司短險賠款xxxx萬,培付率為xxx%。

  二、公司費用完成及執(zhí)行情況

  費用提取情況

  費用支付情況

  從費用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營情況,公司今年虧損xx萬元,但今年公司短險僅只完成xx萬元,公司提取費用為xx萬余元,若公司短險多發(fā)展xxx萬元,在賠付率不變的情況下,公司經(jīng)營就可以實現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險目標,為公司經(jīng)營扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。

  從公司的工資性及統(tǒng)籌來分析,公司今年為xxxx萬元。而xxxx年為xxx萬,增長了xxxx%,其中工資xxx年為xxxx萬,xxxx年為xxxx萬。增長了xxx%,社會統(tǒng)籌保險費xxxx年為xx萬,xxxx年為xxx萬,增長了xxx%。在公司發(fā)展的同時,讓全體員工享受到發(fā)展的成果。

  三、人力發(fā)展情況分析

  公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長的態(tài)勢,總?cè)肆_到xxx

  人,較去年增長了36%,其中個險xxx人,增長了24%,中介xxx人,增長了470%,實現(xiàn)了中介隊伍的大發(fā)展。

  在和同業(yè)隊伍的'比較上,我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢,但我們?nèi)匀桓械綁毫Γ峦峭瑯I(yè)人力的餅狀圖;

  從圖上我們可以分析出,其它同業(yè)的發(fā)展也快,我們只有時刻保持對市場的警醒態(tài)度,敢于拼搏,千萬不可麻痹大意,以老大自居,否則我們很快就會落后。

四、個險業(yè)務(wù)發(fā)展及隊伍現(xiàn)狀分析

  1、業(yè)務(wù)發(fā)展月線狀圖(略)

  從線狀圖上分析個險業(yè)務(wù)的發(fā)展,表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡,3月份,6月份的業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài),而4月,7月,10月份的業(yè)務(wù)發(fā)展又表現(xiàn)為低谷,反映出業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展依賴于公司推動,團隊自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)系統(tǒng)是我們必須重視的問題。

  2、個險業(yè)務(wù)傭金及津貼柱狀圖(略)

  從柱狀圖上分析,我公司直接傭金和津貼的絕對值不是最多的,但其增長率在全區(qū)卻是最高的,分別達到18%和52%,反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進一步。

  在公司伙伴的收入中,高績效xx人,人均首年傭金收入xxxx元,中級效人員為xxx人,人均首年傭金收入xxx元,低績效xxx,人均首年傭金收入xxx元,其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績效人力占比過大人均產(chǎn)能過低,公司業(yè)務(wù)員人均收入達到xxx元。關(guān)注低績效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。

  公司經(jīng)營工作分析報告 篇2

  公司經(jīng)營情況總結(jié)報告

  一、公司基本情況簡介

  長城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司,成立于2000年4月,屬國營企業(yè),由中信集團全資控股。是投資近30億元建立,輻射全國大中城市的高科技電信網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)公司。

  長城寬帶總部設(shè)于北京,公司法定代表人王之。經(jīng)過10年的發(fā)展,長城寬帶已經(jīng)成為全國最大的駐地網(wǎng)運營商。2015年長城寬帶榮獲中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會授予的“企業(yè)信用AA+級”榮譽稱號。長城寬帶將向廣大用戶展示一個更加全面的“寬帶專家”形象,引領(lǐng)用戶走向更加美好的網(wǎng)絡(luò)新生活。

  伴隨中國寬帶產(chǎn)業(yè)的.健康成長,長城寬帶作為全國最大的駐地運營商,公司秉承“精誠服務(wù),全網(wǎng)關(guān)懷”的經(jīng)營理念,與 CISCO、IBM、富士通、電信、聯(lián)通、泰瑞比、新浪、新視野等多家國內(nèi)外知名企業(yè)強強連手,不斷地在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、技術(shù)升級及寬帶應(yīng)用產(chǎn)品上為全國36個大中城市用戶提供更新更好的服務(wù)。

  重慶長城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司為長城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司在重慶的分公司。成立于2001年8月,主要負責長城寬帶在重慶地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護和運營。目前公司的寬帶網(wǎng)絡(luò)主要分布渝中,南岸,九龍坡,江北,渝北,沙坪壩,大渡口等幾大主城區(qū),覆蓋面積達到50萬平方米,在網(wǎng)用戶5萬多戶。

  二、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況

  1、公司總體經(jīng)營情況分析

  2014年隨著經(jīng)濟的回暖和復(fù)蘇,我國經(jīng)濟運行已成功擺脫金融危機的負面沖擊,已經(jīng)進入常規(guī)增長軌道。國家在保持宏觀經(jīng)濟政策相對穩(wěn)定的同時,我公司也積極推進相關(guān)部門的改革,加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,為公司長期為社會服務(wù)及經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

  報告期內(nèi),我公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持“穩(wěn)定發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展”理念,嚴格執(zhí)行國家互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)政策,依托公司在2015年成為中信集團全資子公司的良好發(fā)展平臺,強化內(nèi)部管理,大力倡導(dǎo)精細化管理,全面實施標準化管理;聯(lián)合相關(guān)行政部門加強網(wǎng)絡(luò)安全管理,加強內(nèi)部經(jīng)營安全管理,保證了我公司的安全穩(wěn)定發(fā)展。牢牢把握國家關(guān)于三網(wǎng)合一快速發(fā)展網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)的機遇,適時調(diào)整經(jīng)營策略,奮力保證開拓寬帶行業(yè)市場;在重慶寬帶行業(yè)各種競爭壓力加大的情況下,我們完成了年初制定的各項目標任務(wù)。

  2、報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況

  報告期內(nèi),公司發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定,資金利潤情況良好。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入x萬元,較往年增長x%;實現(xiàn)利潤總額x萬元,較往年增長x%;實現(xiàn)歸屬總公司的凈利潤x萬元,較往年增長%。

  報告期內(nèi),公司資產(chǎn)總額為萬元,較上年同期增長 %。

  3、公司主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營情

  xx公司屬于xx行業(yè),主要經(jīng)營(營業(yè)執(zhí)照上面的)主營業(yè)務(wù)報告期內(nèi)經(jīng)營收入情況。

  4、公司未來幾年主營業(yè)務(wù)發(fā)展思路

  經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,全球FTTH(光纖到家庭)技術(shù)日趨成熟。歐美、亞太、中東等

  地區(qū)的國家紛紛把建立全國性光纖網(wǎng)絡(luò)作為寬帶發(fā)展目標。光纖網(wǎng)絡(luò)也是人們對網(wǎng)絡(luò)的期待,未來數(shù)年內(nèi)肯定我國將進入FTTH時代。

  2016年我們的企業(yè)目標是“打造高標準質(zhì)量、高品質(zhì)服務(wù)”,目前我們公司已經(jīng)從FTTC(光纖到路邊)發(fā)展到FTTB(光纖到大樓),并且應(yīng)用了最新的EPON技術(shù),在接下來一年中,我們將全面實現(xiàn)FTTB光纖到大樓,為用戶提供更高、更快、更完美的網(wǎng)絡(luò)享受。在服務(wù)方面,我們也將拓展網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域,爭取2017年實現(xiàn)重慶主城區(qū)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;并且我們將在主城各區(qū)域進行客戶端營業(yè)廳升級,我們力爭為廣大用戶提供更高效、更便利的服務(wù),同時我們公司將以“更好為新重慶人民的生活帶來便利、為新重慶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展建設(shè)作出貢獻”為我們公司長期發(fā)展目標。

  公司經(jīng)營工作分析報告 篇3

  一、總體評述:

 。ㄒ唬┕矩攧(wù)業(yè)績概況

  根據(jù)公司發(fā)布的資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù),我們運用比率分析法和圖表分析法等方法分析數(shù)據(jù)可以看出該公司2006年財務(wù)狀況基本處于一般盈利狀態(tài),相比去年有一定的增長。

  (二)各經(jīng)濟指標完成情況

  本年實現(xiàn)營業(yè)收入45077995.4元,比去年同期有較大的提高,凈利潤也有較大的增加基本上完成了相應(yīng)的指標。

  二、財務(wù)報表分析

 。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債表

  1。企業(yè)自身資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變化說明:

  公司本期的資產(chǎn)比去年同期增長33.76%。資產(chǎn)的變化中固定資產(chǎn)增長最多,為1155032.02元。企業(yè)將資金的重點向固定資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)移。應(yīng)該隨時注意企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化,這種變化不但決定了企業(yè)的收益能力和發(fā)展?jié)摿,也決定了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形式。因此,建議投資者對其變化進行動態(tài)跟蹤與研究。

  流動資產(chǎn)中,存貨資產(chǎn)增長的比重最大,為43.66%,在流動資產(chǎn)各項目變化中,貨幣類資產(chǎn)和短期投資類資產(chǎn)的增長幅度小于流動資產(chǎn)的'增長幅度,說明企業(yè)應(yīng)付市場變化的能力將減弱。信用類資產(chǎn)的增長幅度明顯大于流動資產(chǎn)的增長,說明企業(yè)的貨款的回收不夠理想,企業(yè)受第三者的制約增強,企業(yè)應(yīng)該加強貨款的回收工作。存貨類資產(chǎn)的增長幅度明顯大于流動資產(chǎn)的增長,說明企業(yè)存貨增長占用資金過多,市場風(fēng)險將增大,企業(yè)應(yīng)加強存貨管理和銷售工作?傊,企業(yè)的支付能力和應(yīng)付市場的變化能力一般。

  2。企業(yè)自身負債及所有者權(quán)益狀況及變化說明:

  從負債與所有者權(quán)益占總資產(chǎn)比重看,企業(yè)的流動負債比率為1。56長期負債和所有者權(quán)益的比率為0。066說明企業(yè)資金結(jié)構(gòu)位于正常的水平。

  本期和上期的長期負債占結(jié)構(gòu)性負債的比率分別為11。75%,13。09%,該項數(shù)據(jù)比去年有所降低,說明企業(yè)的長期負債結(jié)構(gòu)比例有所降低。盈余公積比重提高,說明企業(yè)有強烈的留利增強經(jīng)營實力的愿望。未分配利潤比去年增長了355%,表明企業(yè)當年增加較多的盈余。未分配利潤所占結(jié)構(gòu)性負債的比重比去年也有所提高,說明企業(yè)籌資和應(yīng)付風(fēng)險的能力比去年有所提高?傮w上,企業(yè)長期和短期的融資活動比去年有所減弱。企業(yè)是以所有者權(quán)益資金為主來開展經(jīng)營性活動,資金成本相對比較低。

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  1、利潤分析

 。1)利潤構(gòu)成情況

  本期公司實現(xiàn)營業(yè)利潤2015039.24元,利潤總額2016217.24元。實現(xiàn)凈利潤1506451.59元。

  (2)利潤增長情況

  本期公司實現(xiàn)利潤總額2016217.24元,較上年同期增長19.3%。其中,營業(yè)利潤比上年同期增長18.4%,增加利潤總額326217.24元。

  2、收入分析

  本期公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入45077995.4元。與去年同期相比增長5.9%,說明公司業(yè)務(wù)規(guī)模處于較快發(fā)展階段,產(chǎn)品與服務(wù)的競爭力強,市場推廣工作成績很大,公司業(yè)務(wù)規(guī)模很快擴大。

  3.成本費用分析

  本期公司發(fā)生成本費用共計43156921.12元。其中,主營業(yè)務(wù)成本38240729.96元,占成本費用總額0.89;營業(yè)費用430998.04元,占成本費用總額0.9%;管理費用3951383.13元,占成本費用總額9.2%;財務(wù)費用273588.97元,占成本費用總額0.6%。

  4。利潤增長因素分析。

  本期公司利潤總額增長率為19.3%,公司在產(chǎn)品與服務(wù)的獲利能力和公司整體的成本費用控制等方面都取得了很大的成績,提請分析者予以高度重視,因為公司利潤積累的極大提高為公司壯大自身實力,將來迅速發(fā)展壯大打下了堅實的基礎(chǔ)。

  5。經(jīng)營成果總體評價

  公司與上年同期相比主營業(yè)務(wù)利潤增長率為18.4%,其中,主營收入增長率為0.06,說明公司綜合成本費用率有所下降,收入與利潤協(xié)調(diào)性很好,未來公司應(yīng)盡可能保持對企業(yè)成本與費用的控制水平。主營業(yè)務(wù)成本增長率較低,說明公司綜合成本率有所下降,毛利貢獻率有所提高,成本與收入?yún)f(xié)調(diào)性很好。未來公司應(yīng)盡可能保持對企業(yè)成本的控制水平。營業(yè)費用增長率較去年底,說明公司營業(yè)費用率有所下降,營業(yè)費用與收入?yún)f(xié)調(diào)性很好,未來公司應(yīng)盡可能保持對企業(yè)營業(yè)費用的控制水平。管理費用少,說明公司管理費用率有所下降,管理費用與利潤協(xié)調(diào)性很好,未來公司應(yīng)盡可能保持對企業(yè)管理費用的控制水平。財務(wù)費用增長率為xx%。說明公司財務(wù)費用率有所下降,財務(wù)費用與利潤協(xié)調(diào)性很好,未來公司應(yīng)盡可能保持對企業(yè)財務(wù)費用的控制水平。

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