鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告(通用16篇)
在現(xiàn)在社會,報告的適用范圍越來越廣泛,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。我們應當如何寫報告呢?下面是小編為大家收集的鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇1
一、部門概況
(一)職責與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:
1.主要職責
(1)協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作;根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作,協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項;負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件;協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領導同志的指示,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議,報縣政府領導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和落實縣政府領導同志指示,指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專線轉辦工作;負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況,及時向縣政府領導同志報告。
(9)組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息;指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作;統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導,協(xié)調、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務工作,負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會,縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的`縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。
3.部門預算單位構成
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。
內設機構:綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位:電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
(二)部門財政資金收支
1.部門全部資金收支
。1)預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無政府性基金預算收入。
。2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6%,自評得分98分。
3.結轉結余
根據(jù)決算報表,縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
(三)部門整體支出
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標,根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下:(略)
二、績效評價程序
(一)績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價,進一步深化財稅體制改革,改進預算管理制度,落實各級財政部門、預算部門的支出責任,客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度,評價資金支出效率和綜合效果,將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢必問效、無效必問責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時總結經(jīng)驗,分析存在問題及原因,切實采取有效措施,為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù),不斷提升財政管理科學化水平。
。ǘ┛冃гu價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
。ㄈ┛冃гu價主要依據(jù)
1.國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度;
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度;
3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料;
4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃;
5.相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范;
6.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料,財政部門預算批復,財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況,年度決算報告;
7.其他相關資料
三、主要績效
。ㄒ唬┝⒆惚韭,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時,注重開展調查研究,為領導決策提供服務,全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能,進一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴格開展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點,突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調,對領導交辦的任務及時協(xié)調;堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
(二)嚴謹細致,提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實行發(fā)文、登記兩檔(紙質、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關,特別是在綜合文稿起草上,堅持會商制度,集智聚力推進文稿高質量形成,切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進行盤點清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務、能力,對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質登記),對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié),全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
(三)立足服務,扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時反映工作思路、措施和進展情況,使領導及時了解到各方面的情況和問題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理,強化政民互動工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條,辦結112條,辦結率100%。
。ㄋ模⿵娀鋵崳哟蠖讲槎睫k力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領導重視支持中高位推動,在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況,認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等,累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核,按季度收集重點承諾事項推進情況,并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實,確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作,每2個月開展一次,及時形成暗訪報告,建立工作臺賬,實行跟蹤督辦,確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報40期、督查專報44期,開展督查調研18期、蹲點督查3次。
。ㄎ澹⿵娀e措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動迅速,措施有力,成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實行領導帶班制,全年編制應急信息14期。
(六)以人為本,提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務為宗旨,以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負責的精神,實事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
。ㄆ撸┮(guī)范管理,切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度,保證縣政府領導用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
四、績效評價結論與分析
。ㄒ唬┛冃гu價結論
經(jīng)綜合評價,本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分,根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價等級為“優(yōu)”。
。ǘ┛冃е笜朔治
依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架(參考),結合本單位的實際情況,分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值,明確具體的評價標準,設定本部門整體支出績效評價表(詳見附件1),并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看,預算編制10分,實得8.2分;預算執(zhí)行20分,實得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實得65.6分。
1.預算編制情況分析
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分,評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出,收入預決算差異大。
。1)績效目標設置
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分,評價得5分。
。2)預算編制
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分,評價得3.2分。
A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元,決算收入12,424,982.90萬元,收入預決算差異率95.33%,本項實得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動率為-20.67%(詳見表2),本項得滿分。
本項指標2分,實得2分。
2.預算執(zhí)行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分,評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
。1)預算控制
A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元,預算完成率100%,本項得滿分5分。
B.“三公”經(jīng)費控制率!叭苯(jīng)費支出預算為710,000.00元,實際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實得4.9分。
(2)預算管理
A.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息,反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財務管理制度》,科學、合理編制預算,嚴格預算執(zhí)行,完整準確及時編制決算,真實反映單位財務狀況;建立健全內部財務管理制度,實施預算績效管理,加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿分3分。
C.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務,全面實現(xiàn)集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶,不存資金隱患,本項指標3分,實得3分。
D.績效自評價
按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》(德財績〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績效目標自評表,但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能,
本項指標2分,實得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分,評價得65.6分。
。1)職責履行
根據(jù)績效評價工作的有關要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分,評價得43分。
。2)履職效率
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分,實得22.6分。
A.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分,實得6分。
B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關,這些工作實施的好壞,直接影響到群眾生活的質量,社會影響很大。特別是疫情防控,促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分,實得7分。
C.服務對象滿意度。結合本部門職能,隨機對各單位和群眾調查,多數(shù)認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的`關心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題,需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分,實得9.6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認識不深入,不重視,導致有績效指標不符合實際,部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位,使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少,導致項目進度不明確、沒有及時進行上報,導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標,重點不突出;開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效,各股室不重視績效目標工作。
六、建設性意見
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時,積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓,并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組,并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入20xx年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理,提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責”,預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向,結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控,按照“誰支出、誰負責”的原則,完善用款計劃管理,對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價,實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋,如實反映績效目標實現(xiàn)結果,對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門協(xié)作;組織財務人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度,學深吃透文件精神;科學有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務運行效率。
七、績效評價結果應用建議
。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾恚訌妼冃гu價單位的績效培訓,不斷提升績效管理水平。
(二)推動各項工作落細落小落實,助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
八、其他說明事項
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經(jīng)財政部門同意,任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習,不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓,不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況,及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2.建立并完善了《財務管理制度》,對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。
4.對項目實時跟進督促,專人專項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇2
一、部門概況
。ㄒ唬C構組成。
我單位是一級預算行政單位,下設3個二級部門,分別是:機關事務管理服務中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設事務中心等機構,3個部門財務收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。
(二)機構職能。
1.負責區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調會等會議的會務組織、協(xié)調及承辦工作,負責區(qū)政府領導重要活動的協(xié)調安排和服務工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領導重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調研報告等綜合性材料;負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件;負責編寫區(qū)政府常務會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料;負責審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請示的問題,提出審核處理意見,報區(qū)政府領導審批;根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示,對區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議,報區(qū)政府領導同志審批;根據(jù)區(qū)政府領導同志的意見,處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策,及時收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務,為區(qū)政府領導科學決策提供依據(jù);負責指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作;負責區(qū)政府值班工作,及時向區(qū)政府領導同志報告重要情況。
6.負責區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作,并及時向區(qū)政府領導報告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領導指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開展各專項重點工作。
8.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開展調研和政策研究工作。
10.負責擬定區(qū)級機關后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實施;負責區(qū)級機關房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修;負責區(qū)級機關辦公區(qū)域和機關住宅區(qū)內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負責區(qū)級機關辦公區(qū)域內的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。
11.負責《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導,宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領導交辦的其他事項。
。ㄈ┤藛T概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒獨立核算的二級部門),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中:公務員人數(shù)24人,機關工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務員人數(shù)15人,機關工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。
。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元,其中:房屋及構筑物158.34萬元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設備56.09萬元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專用設備3.80萬元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動植物30.06萬元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中:通用設備累計折舊23.16萬元,專用設備累計折舊0.27萬元,家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點統(tǒng)計,本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中:房屋及構筑物158.34萬元,房屋及構筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設備32.93萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專用設備3.53萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無形資產(chǎn)凈值180.10萬元,本單位沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,也無在建工程等。
截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元,其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
。ㄒ唬20xx年度部門預算收入情況。
按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預算收入總額1322.18萬元(含調劑預算),其中,一般財政撥款收入1322.18萬元,銀行活期利息其它收入0.05萬元。
。ǘ┠甓炔块T預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元,其中一般性財政撥款支出1306.72萬元;銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經(jīng)濟分類:基本支出1231.32萬元,其中:人員經(jīng)費支出1103.21萬元,公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟分類支出:工資福利支出1043.17萬元,商品和服務支185.20萬元,對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預算執(zhí)行情況。
20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬元,與上年相比增加9.72%,項目支出增加24.28萬元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結年末結轉結余28.41萬元。
3.結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質劃分,人員支出1103.21萬元,公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。
4.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
因公出國(境)經(jīng)費:20xx年因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與20xx年支出持平。
公務接待費:20xx年實現(xiàn)公務接待費支出0萬元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。
公務用車購置及運行維護費:20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統(tǒng)一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算,本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。
5.結轉和結余情況
20xx年年末結轉和結余共28.41萬元,其中行政運行結余28.41萬元。20xx年政府性基金無結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金。
其他資金收支及結余情況:20xx年其他收入0.05萬元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結余。
。ㄈ┎块T財政支出管理情況:
1預算編制情況。
按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預算報表及有關規(guī)定,運用“E財”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行,包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
、兕A算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求,提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預算申報工作;
、陬A算申報。各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請;
、垲A算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調,對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證,結合本單位下年度收入測算數(shù),根據(jù)項目的輕重緩急,提出支出項目預算建議數(shù)。
、堋㈩A算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的收支預測,在收支平衡的基礎上,編制全單位下一年度預算草案,形成預算建議數(shù),報分管領導、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。
經(jīng)區(qū)財政局審查后,年初批復20xx年預算為1295.01萬元,年度追加20xx年財政預算27.17萬元,實際預算批復數(shù)1322.18萬元,批復預算支出總計1295.01萬元,20xx年實際實現(xiàn)預算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟分類支出分:工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的.補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類:基本支出1231.32萬元(其中:人員經(jīng)費1103.21萬元,公用經(jīng)費128.10萬元),項目支出75.45萬元。
2預算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認真落實科學監(jiān)管理念,嚴格按照預算要求管理和使用資金,確保了財政資金專款專用,切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項財務收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行;二是認真辦理會計業(yè)務、進行會計核算,正確準時編制會計報表;三是加強現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴禁“白條”報銷,原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名,審核會計審核、審核分管領導按規(guī)定審批程序審核后,再由單位主要領導簽字確認報銷;四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施,業(yè)務經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;五是要求財務人員要以身作則、奉公守法,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,又要維護職工的切身利益;六是出納、會計各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作,會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作,并做好會計檔案管理工作,每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔;七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支,對違反財務制度和無特殊理由并未經(jīng)領導批準的加班、值班補助和超標準支出;八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請,經(jīng)領導批準后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當年實現(xiàn)總收入1322.23萬元,其中:當年財政撥款數(shù)為1322.18萬元,當年決算支出數(shù)為1306.77萬元,其中:財政撥款支出數(shù)1306.72萬元,預算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、?顚S谩T陧椖繉嵤┻^程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明,使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。
(1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列,預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)及有關統(tǒng)計資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機構人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。
(3)20xx年決算總收入為1322.23萬元,其中:當年財政預算撥款1322.18萬元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬元,上年結轉12.94萬元;支出為:1306.77萬元。其中:按功能分類:一般公共服務支出989.31萬元,社會保障和就業(yè)支出143.14萬元,衛(wèi)生健康支出75.66萬元,住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經(jīng)濟分類:基本支出:1231.32萬元(人員支出1103.21萬元,日常公用經(jīng)費128.10萬元),項目支出:75.45萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務:做好20xx年工作計劃,為領導服好務,當好參謀助手,協(xié)調做好上傳下達,服務區(qū)內各職能部門,服務好群眾,做好應急政務上報處理等各項協(xié)調服務工作。在總結20xx年工作基礎上,堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調,推動各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟實力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元,上年結轉12.94萬元,支出為:1306.77萬元,年終結轉28.40萬元,年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元,其中:公務接待費預算1萬元,實際公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。
。ǘ﹨^(qū)級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目資金管理更加細化,20xx年全面實現(xiàn)公務卡,所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元,20xx年度追加項目資金共19.82萬元,20xx年度項目資金共102.52萬元,主要包括:會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元,除培訓費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標任務,其它項目基本完成年初預算目標任務,資金執(zhí)行情況按計劃推進,達到年初預期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境,取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1.數(shù)量指標:地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%,基本完成預算目標;培訓費完成率為38.85%,未完成預算目標,完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓沒有進行或取消,致使完成率較低;租賃費完成率100%,全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%,未完成預算目標,完成率較低,因按財政管理要求,政府政務綜合值班費取消發(fā)放使用,致使結余較大,使全年完成率較低;會議費完成率75%,基本完成預算目標,視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%,全部完成預算目標,慰問工作經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%,全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%,基本完成預算目標。
2.質量指標:除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外,其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時效指標:整體項目目標時效完成率為100%,所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費全額上繳財政,沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用,時效上全部達到預期目標。
4.成本指標:培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標,且完成率小于50%,未達到預期指標執(zhí)行情況較差;會議費完成率為75%,未完成預算目標,完成率較低,因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡視頻會議方式完成,使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%,基本達到預期指標;環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%,基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%,指標全部達到預期指標。
。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1.經(jīng)濟效益指標:無經(jīng)濟效益指標。
2.社會效益指標:除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%,其他的均無社會效益指標。
3.生態(tài)效益指標:無生態(tài)效益指標。
4.可持續(xù)影響指標:存史育人、資料保存,強化政府機構執(zhí)行力;樹立政府良好的形象,做出決策更快更準更及時;干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力,素質和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標完成率為98%,達到預期。
。ㄎ澹┰u價結論:
1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制,依法、有效地利用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預算編制規(guī)范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展,較好完成年初績效目標任務。
2.20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制,準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分:部門預算管理49分,項目預算管理20分,績效結果應用25分,合計94分。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}。
1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉進行。從決算情況看,基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化,各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用,我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化,加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求,對單位內各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬,但仍存在更新滯后的情況。
4.財務人員業(yè)務水平仍需提高,需加強對財務業(yè)務知識的培訓。
。ǘ└倪M措施。
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2.加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內部財務人員審核》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇3
為加強績效管理的工作,根據(jù)石屏縣財政局關于部門整體支出績效管理的部署要求,我鎮(zhèn)積極開展相關工作,對20xx年的部門整體支出績效目標完成情況進行自評?傮w自我評價是:財政資金預算配置合理合規(guī),預算管理規(guī)范,資金效益合乎預期。具體自評情況如下:
一、部門基本情況和績效目標
(一)組織機構設置情況:
1、黨政機構設置。壩心鎮(zhèn)黨委、政府設置6個綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
2、事業(yè)單位設置。壩心鎮(zhèn)設置7個事業(yè)單位,均為股所級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、財政所。
。ǘ┲饕ぷ髀毮埽
1、貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作。
2、為農(nóng)村經(jīng)濟工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導,做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結構調整,提高經(jīng)濟發(fā)展的`質量和水平。
3、加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設,落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題,促進農(nóng)民增加收入,切實維護農(nóng)民合法權益。
4、推進依法行政,嚴格依法履行職責,為群眾提供優(yōu)良公共服務,促進社會事業(yè)發(fā)展。
5、指導村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設,綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用,加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作,促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能,確保社會穩(wěn)定。
。ㄈ﹩挝豢冃繕
扎實推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展、加強基礎設施建設、重點項目及招商引資、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、社會事務及民生保障、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、征地拆遷、建設法制性政府、黨的建設工作,及時完成縣委、縣政府或上級主管部門績效考核的個性指標以及重點工作任務。
二、部門整體收支情況
20xx年度收入合計66982352.01元,其中:一般公共預算財政撥款收入57927089.79元。20xx年度支出合計69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項目支出45814914.85元。一般公共預算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預算財政撥款支出基本支出16774225.25元,項目支出41152864.54元。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為161119.17元,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,公務用車購置及運行費支出決算為94119.17元,公務接待費支出決算為67000元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比20xx年減少241690.16元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費開支。
三、自評結果概述
20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,項目立項程序完整、規(guī)范,設置了明確的績效目標,財務相關管理制度健全,預算執(zhí)行及時、有效,活動開展及時有效,群眾滿意度較高,達到了預期目標。雖然項目支出績效管理的重視程度進一步提升,大部分項目有序開展,執(zhí)行和完成情況良好,資金使用比較規(guī)范,但是也存在不足之處,預算編制的計劃性和執(zhí)行管理上有待提高,制度的執(zhí)行力有待進一步強化,項目實施進展慢等問題。
四、下一步工作措施
。ㄒ唬⿲ψ栽u結果進行通報反饋,將相關情況反饋到項目執(zhí)行部門,對項目進行總結回顧,查漏補缺,對需要改進的地方積極反思,創(chuàng)新工作方式方法,不斷完善項目。
。ǘ┻M一步優(yōu)化項目指標,注重其科學性、實用性、可實現(xiàn)性和可操作性,盡可能地設計客觀性的量化指標,并適當使用定性指標;既關注部門的工作目標,也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受,做到相互補充,科學可行。
(三)進一步建立健全預算管理和專項資金管理制度,加強資金監(jiān)管,明確工作責任,將項目預算執(zhí)行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進項目預算的有序進行。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇4
一、項目基本情況
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1、項目單位基本情況
懷化市發(fā)展和改革委員會(以下簡稱“市發(fā)改委”)系市人民政府組成單位,內設行政審批服務科、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃與服務業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價格認證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經(jīng)濟建設投資公司等3個二級機構。20xx年編制人數(shù)136人,其中行政編制95人,事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業(yè)參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。
市發(fā)改委主要職責是擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略;加強和改善宏觀調控;綜合協(xié)調各項政策;推進經(jīng)濟體制改革;引導和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資;推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級;促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展;引導和調控市場;促進經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展;推進可持續(xù)發(fā)展;組織實施國家應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織擬訂全市應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織編制全市國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟的關系,協(xié)調相關重大問題,組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關工作;承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、項目的實施依據(jù)
項目前期工作經(jīng)費
重點項目前期工作對加快全市重點項目建設步伐,充分發(fā)揮重大項目對全市經(jīng)濟和社會發(fā)展的支撐帶動作用,奮力實施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標,具有重要促進作用。根據(jù)《湖南省人民政府關于加強重大建設項目前期工作的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕14號)文件精神,各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據(jù)《懷化市人民政府關于加強重大項目前期工作的意見》(懷政發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,市財政每年安排一定的重大項目前期工作經(jīng)費,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設,每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年,經(jīng)市三屆人大五次會議審議通過,安排項目前期工作經(jīng)費350萬元,主要用于全市重大項目前期工作。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
重大項目前期工作,是指從項目提出到開工建設前的各個工作環(huán)節(jié),主要包括項目建議書(商業(yè)計劃書)、可行性研究(項目申請報告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批(核準、備案)等一系列工作過程。項目前期工作經(jīng)費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經(jīng)費,具有較強的政策性和特殊性。該經(jīng)費的開支范圍是:重大前期項目的開發(fā)儲備、規(guī)劃設計、評估論證、上報審批等工作,以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。
市本級列入20xx年市重點項目的標準是:交通、城建、商貿(mào)物流項目總投資1億元以上,且當年完成投資20xx萬元以上;工業(yè)和社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、農(nóng)林水利項目總投資1000萬元以上,且當年完成投資1/3以上;商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上,且無非法集資現(xiàn)象?h市區(qū)列入市重點項目的標準是:基礎設施及城市提質擴容項目總投資5000萬元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總投資20xx萬元以上、社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上,且當年完成投資1/3以上。
列入20xx年市重點儲備項目的標準是:總投資1億元以上,20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個,開工率100%,預計全年完成投資536億元。其中,交通項目27個,投資80.33億元;城建項目71個,投資160.24億元;工業(yè)項目85個,投資104.81億元;商貿(mào)物流項目29個,投資37.10億元;農(nóng)林水利項目27個,投資25.46億元;社會發(fā)展項目56個,投資54.29億元;商住一體化項目16個,投資52.30億元。
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1、項目績效總目標和階段性目標
項目總目標為:通過加強重大項目前期工作,充分發(fā)揮重大項目投資對經(jīng)濟增長的拉動作用,不斷增強我市發(fā)展后勁,改善人民群眾生產(chǎn)生活,實現(xiàn)我市經(jīng)濟社會科學發(fā)展、跨越發(fā)展。
階段性目標為:根據(jù)懷化實際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設項目311個,全年計劃投資536億元,占全市固定資產(chǎn)投資計劃的37.9%。其中,交通項目27個,投資80.33億元,占14.98%;城建項目71個,投資160.24億元,占29.90%;工業(yè)項目85個,投資104.81億元,占19.55%;商貿(mào)物流項目29個,投資37.10億元,占6.92%;農(nóng)林水利項目27個,投資25.46億元,占4.75%;社會發(fā)展項目56個,投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項目16個,投資52.30億元,占9.76%。這批項目中新開工的177個,續(xù)建的134個,年內可竣工投產(chǎn)的77個。同時,市重點辦結合省、市“十三五”規(guī)劃,于8月份下發(fā)調度20xx年全市重點項目的通知,在11月份結合市委黨代會精神,科學構建20xx年重點項目盤子,初步提出20xx年重點投資7大板塊,326個重點項目,總投資1892億元,年度計劃投資635億元,帶動全社會投資1800億元左。
2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益
通過加強重大項目前期工作,一是加大投資力度,爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項目的實施進度,發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用。二是調整投資結構,促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,推動工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設項目的進程,發(fā)揮投資結構調整對經(jīng)濟結構戰(zhàn)略調整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環(huán)節(jié),推進重大項目遵守建設程序,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和適應市場需求,防止低水平重復建設,從整體上提高投資效益和質量。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
根據(jù)《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20xx〕26號)文件要求,一是召開委財務工作會議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長,黨組成員、副主任楊愛凡為副組長,辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構,從各科室和二級機構抽調3名業(yè)務骨干組成工作專班,明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔20xx〕8號)文件精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規(guī)定和財務會計制度;部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。
2、組織實施。
嚴格按照省、市有關文件要求,通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式,認真對照20xx年市發(fā)改委財政專項資金績效評價指標體系,對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分,最后上報委領導小組辦公室進行匯總,再報送市財政局。通過績效自評,進一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。
3、分析評價。
我委項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的資金管理和使用,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和?顚S谩痹瓌t,主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項目進度,及時撥付專項資金,達到資金設立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟社會效益。
三、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年,市財政安排我委項目前期工作經(jīng)費350萬元,資金到位率100%。
2、項目資金使用情況分析
項目前期工作經(jīng)費支出340.82萬元,結余9.18萬元。具體使用情況:辦公費支出52.24萬元,占全部支出的15.33%;印刷費6.05萬元,占全部支出的1.78%;咨詢費24.00萬元,占全部支出的7.04%;郵電費3.38萬元,占全部支出的0.99%;差旅費124.98萬元,占全部支出的36.67%;維修(護)費15.61萬元,占全部支出的4.58%;會議費0.83萬元,占全部支出的0.24%;培訓費0.94萬元,占全部支出的0.28%;公務接待14.17萬元,占全部支出的4.16%;勞務費0.61萬元,占全部支出的0.18%;公務用車運行維護費34.98萬元,占全部支出的10.26%;其他交通費用1.74萬元,占全部支出的0.51%;其他商品服務支出費58.22萬元,占全部支出的17.08%;辦公設備購置2.06萬元,占全部支出的0.60%;贈與1萬元,占全部支出的0.29%。
3、項目資金管理情況分析
一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法,我委成立了專項資金管理領導小組,由分管財務的黨組成員、副主任楊愛凡任組長,分管重點項目和規(guī)劃編制的領導任副組長,有關人員任成員。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定,根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行,專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開,有力保證了項目資金的實施。
二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初,各業(yè)務科室制定項目工作計劃,項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關領導審批,項目結束后,按實際金額再報相關領導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、?顚S茫淮嬖谥С鲆罁(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實的保障。
三是會計信息質量真實。嚴格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴格按照相關會計制度辦理會計業(yè)務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
一是建立重點項目臺賬,分別對每個重點建設項目制訂以月為序時進度的實施方案,作為項目調度的主要依據(jù)。二是健全重點項目調度機制,全面實行“一個項目、一名市級領導、一支責任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。三是創(chuàng)新出臺了《重點項目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊,組織五大家班子成員、市直各部門主要負責人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手,在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現(xiàn)場點評,對責任落實、投資形成進度、現(xiàn)場管理三方面進行計分考評,并納入年終市對縣市區(qū)綜合績效考評,并召開集中講評會進行集中講評,通報計分評比情況,掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。
2、項目管理情況分析
我委堅持把重點項目建設作為發(fā)改工作的重中之重,保持項目推動強勁態(tài)勢。堅持把項目建設作為經(jīng)濟工作的第一抓手,緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設任務,有效有力地推動了我市經(jīng)濟社會加快發(fā)展。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個,開工率100%,預計全年完成投資543億元,為年計劃的101.3%,其中省重點建設項目21個,計劃完成投資43.2億元(不含打捆項目),預計實際完成60.7億元,為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長,預計全年完成投資1149億元,對經(jīng)濟增長貢獻率達56.5%,拉動經(jīng)濟增長4.57個百分點。
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預算)控制情況
我委不斷加強成本控制和成本規(guī)劃,建立嚴格的`費用審批制度,組織發(fā)動廣大干部開展各種降成本活動,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。
2、項目的效率性分析
。1)項目的效益性分析
20xx年我市組織實施市級重點建設項目311個,總投資536億元,其中新開工項目177個,續(xù)建134個,竣工77個。目前開工311個,開工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計劃的89%;預計全年可完成投資543億元,為年計劃的101.3%。
其中交通項目:重點建設項目27個,計劃完成投資80.33億元。
1、全部項目均已開工,1-11月累計完成投資70.91億元,達年度計劃的88.3%;
2、城建項目:重點建設項目71個,計劃完成投資160.24億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資133.01億元,達年度計劃的83%;
3、工業(yè)項目:重點建設項目85個,計劃完成投資104.81億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資101.86億元,達年度計劃的97.2%;
4、商貿(mào)物流項目:重點建設項目29個,計劃完成投資37.1億元。目前,開工建設項目29個,1-11月累計完成投資33.69億元,達年度計劃的90.8%;
5、農(nóng)業(yè)(水利)項目:重點建設項目27個,計劃完成投資25.46億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資25.46億元,達年度計劃的100%;
6、社會發(fā)展及民生項目:重點建設項目56個,計劃完成投資54.29億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資62.4億元,達年度計劃的114.9%;
7、商住一體化項目:重點建設項目16個,計劃完成投資52.3億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資49.61億元,達年度計劃的94.7%。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
通過推進重點項目建設,極大地提升了我市經(jīng)濟實力,取得了極大的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個項目進展較快,均提前開工建設;懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項目順利推進,如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學院等5個項目穩(wěn)步實施,各項建設全面展開;芷江機場航站樓規(guī)模調整工可批復已在抓緊申請落實,實質性建設即將啟動;全省打捆項目優(yōu)先保障,著力實施,均完成省下達的各項任務指標。我市在調度20xx年全市重點項目盤子的基礎上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學院東區(qū)擴建、全市農(nóng)村綜合服務平臺等40個,年度計劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個領域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設步伐。文化(廣告)創(chuàng)意、電子信息、電子商務等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展;生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展,有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國內外旅客、旅游總收入分別增長11.4%;特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展;中心城區(qū)綜合提質改造加速推進,等等。這些都成為懷化經(jīng)濟社會發(fā)展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展的信心和決心。
四、綜合評價情況及評價結論
1、評分結果
懷化市發(fā)改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。
2、評價結論
在資金使用方面,嚴格制定和執(zhí)行了財務管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了工作人員的監(jiān)管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施后,有力促進了全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。
五、績效評價結果應用建議
各專項資金使用單位應當高度重視績效評價結果的應用工作,充分發(fā)揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結合評價結果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立評價結果在部門預算安排中的激勵與約束機制,逐步發(fā)揮績效評價工作的應有作用。評價結果優(yōu)秀并績效突出的:財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障,加快資金撥付進度,或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優(yōu)先考慮。評價結果為不合格的:財政部門要及時提出整改意見,暫緩已安排資金的撥款或支付。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
我委建立了專項資金管理辦法,嚴格遵循?顚S谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定,根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行。
樹立全局思維和底線思維,按照項目謀劃提前,項目前期提前,項目調度提前,項目開工提前“四個提前”思路,統(tǒng)籌年度重點項目建設工作。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
一是項目資金未嚴格按照預算執(zhí)行。項目前期工作經(jīng)費結余萬元9.18萬元,執(zhí)行率為97.38%,執(zhí)行情況較好,其他專項資金明細項目核算不足,由于全市重點項目數(shù)量較多,賬面沒有細化到單個項目。
二是項目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項目前期經(jīng)費使用沒有制定具體的分配依據(jù),在項目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的.工作重點和主管部門的調查了解給予部分重點項目支持。一些規(guī)模較小的重點建設項目未獲前期經(jīng)費支持。
三是績效評價的指標設定有待細化。由于重點項目數(shù)量多,規(guī)模不一,單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。
(三)建議
建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,并對項目績效實施實時監(jiān)控,有效防止專項資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,加大財政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系,使考評有據(jù)可依。加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強企業(yè)財務規(guī)范管理,提高財務管理人員業(yè)務素質,應經(jīng)常組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業(yè)務上不斷提高。突出項目施工現(xiàn)場管理。對全市重點項目施工現(xiàn)場均實行掛圖作戰(zhàn),統(tǒng)一設立項目施工標志牌、工程建設質量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。
七、其他需要說明的問題
本次評價工作是在市發(fā)改委自己組織評價小組的指導下完成的,由于時間緊,業(yè)務范圍廣,指標不好確定,也受專業(yè)知識和評價能力的限制,對評價結果可能產(chǎn)生一定影響。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇5
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T職能與機構設置;
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政(或事業(yè))單位,內設辦公室、人事等7個職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
(二)人員情況;
核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實有在職人數(shù)145人,離退休人員91。
。ㄈ┎块T年度總體工作任務和重點工作任務;
年度總體任務:加強林業(yè)建設,推進生態(tài)文明建設,建設綠色中方。
重點工作任務:
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名;
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林(中央級生態(tài)公益林54.76萬畝,省級4.673萬畝)進行日常管護,提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝,綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護,對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝,涉及7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(四)部門年度整體收支情況,包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預算收入:20xx年年初預算數(shù)4,719.41萬元,其中一般公共預算撥款2,208.51萬元,上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元,共計5552.92萬元。調整預算數(shù)4848.9萬元(年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元),年初項目支出結轉結余833.51萬元,共5682.41萬元。
2、預算支出:20xx年年初預算數(shù)4,719.41萬元,調整預算數(shù)4848.9萬元,年初項目支出結轉結余833.51萬元,全年預算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況:20xx年專項資金3758.48萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元,農(nóng)林水支出3260.19萬元,抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系,嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組,由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構,負責召開有關會議,協(xié)調各方關系,強化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關財經(jīng)法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算,使各項目資金真正做到專項管理,專款專用,確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序,對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護林員的補助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出,賬目清楚,財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計,確保專款專用。
4、三公經(jīng)費:20xx年公務接待費0.8萬元,公車運行費0萬元,公務出國費0;公務接待批次20次,公務接待人次70人,與去年相比,公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況:20xx年政府采購支出970.79萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元,政府采購工程支出664.8萬元,政府采購服務支出247萬元。
6、其他:會議費支出情況:20xx年決算會議費為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓費支出情況:20xx年決算培訓費為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。
(五)部門年度整體工作目標任務完成情況,包括:財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行,各項林業(yè)項目的開展,推進林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護,造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,吸納部分農(nóng)村勞動力,增加了當?shù)鼐蜆I(yè)機會,有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構的調整,緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護,大力推進森林管理機制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式,對滿意度指標進行了調查和分析,林農(nóng)和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
(一)績效評價實施過程情況,包括評價方法、工作程序等;
1、績效評價原則:
1、科學規(guī)范:注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧:績效評價應職責明確,各有側重,相互銜接。在單位自評的基礎上,對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束:績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明:績效評價結果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料,全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎上,制定了績效評價指標體系,并進一步修改和完善,最后根據(jù)評價標準和資料依據(jù),進行了分析,得出評價結論。
(二)績效評價整體結果概況,如:得分情況(或檔次)、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價指標體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價,實得92.8分,被評為“優(yōu)”等級。(附件1)
三、部門整體支出績效評價分析
。ㄒ唬h的建設不斷深入,進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次,干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向,篩選當前林業(yè)急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調研報告8份,主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次,召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定,堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進一步優(yōu)化了年齡結構,調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進,進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關于下達全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》(懷林造{20xx}103號)文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產(chǎn)任務,為計劃任務的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計劃任務的`123.38%;油茶低改15000畝,為計劃任務的100%;退化林修復4000畝,為計劃任務的100%;封山育林6000畝,為計劃任務的100%;森林撫育20000畝,為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程,并將其納入20xx年政府工作報告范疇,明確具體領導和股室抓落實,定期調度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作;根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》(20xx-20xx年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃(20xx-20xx年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
。ㄈ┥殖鞘袆(chuàng)建全面鋪開,進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機,切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間,通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據(jù)統(tǒng)計,植樹節(jié)期間,全縣共計6.3萬人參加義務植樹,共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點,密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。
。ㄋ模┵Y源保護不斷加強,進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識,認真履森林防滅火工作職責,按照“全力防、配合救”的總體要求,進一步強化森林防火責任擔當,努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個,其中:縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人,全縣護林員防滅火應急分隊共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人,對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓,共開展演練4場次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點,開展秋季普查,劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域,采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣,進行室內分離鏡檢,做好檢測記錄,截至20xx年10月30日,調查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個,發(fā)生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,上傳調查數(shù)據(jù)631條,及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口,嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動,從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動,重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動,有效地震懾了不法分子,營造了良好管護氛圍,實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
(五)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時,將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓,充分發(fā)揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺,舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會,著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式,不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家,年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢,結合懷化實際,著力推進林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷售50萬羽,年產(chǎn)值4000萬元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內康龍自然保護區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬余人次,創(chuàng)造收入4000余萬元。
。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝,補助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝,落實管護補助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元,戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人,解決就業(yè)103人,戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修,基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題:預算過程績效管理制度體系不健全,需進一步完善;全面推進預算績效管理工作貫徹不到位,需進一步加強;對自身預算績效管理不到位,需進一步落實;各業(yè)務股室填報預算數(shù)字存在不及時不準確不全面,需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。
原因:一是經(jīng)辦人員的業(yè)務能力有待提高;二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導,精心組織,逐步推開,實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度,推進制度落實。三是完善技術支撐。
六、其他需要說明的問題
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇6
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T概況
1.部門主要職責。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門主要職能如下。
。1)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準,并組織實施。
(2)在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下,牽頭開展行政審批制度改革工作,重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項,推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。
(3)負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設,做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作,有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
。4)負責指導、協(xié)調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作,重點對縣直部門(單位)在縣政務服務中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調、組織推進、監(jiān)督管理。
。5)負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心(以下簡稱“兩個中心”)的日常管理,建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
。6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托,受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報,按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。
(7)負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦,并負責跟蹤和督查。
(8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門,為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中,正科級領導職數(shù)1名:局長1名;副科級領導職數(shù)4名:副局長4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長)。股所級領導職數(shù)5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個:昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉編2名。其中,股所級領導職數(shù)1名:主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
。ǘ┎块T績效目標的設立情況
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺;建設制度科學完善,服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的'政務服務環(huán)境。
。ㄈ┎块T整體收支情況
昌寧縣政務服務管理局20xx年年內收入255.65萬元,其中:財政撥款收入255.65萬元,占總收入的100%。年內支出258.00萬元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬元,占總支出的4.97%。
(四)部門預算管理制度建設情況
認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》,結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定,通過開展部門整體支出績效評價,促進部門整體預算績效管理工作水平的提升,強化部門支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。
(二)自評指標體系
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評,實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(詳見《附件2:20xx年度部門整體支出績效自評表》)
。ㄈ┳栽u組織過程
根據(jù)昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,縣政務服務管理局高度重視,及時召開會議對此項工作進行了安排部署,成立了分管領導任組長,辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式,認真對照績效自評表,對縣政務服務管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評,形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入指標二級指標兩個,分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責,符合部門制定的中長期實施規(guī)劃;預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理,需結合實際進行再優(yōu)化。
。ǘ┻^程情況分析
過程指標二級指標三個,分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時支付,建立了相應的預算管理制度和財務管理制度,對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范,按相關要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開,會計信息真實、完整、準確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預算調整數(shù)增加等情況。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關工作。一是數(shù)量指標,本年預算數(shù)321.5萬元,實際執(zhí)行數(shù)258萬元,執(zhí)行率80.25%;二是質量指標,嚴格按照整體績效目標管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時效指標,根據(jù)資金使用安排,及時支付經(jīng)費,確保全局公務運轉;四是成本指標,嚴格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點工作辦結率,將縣政務中心運轉確定為重點工作,優(yōu)先支付。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況設定二級指標履職效益,一是社會效益,推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設,持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結工作經(jīng)驗和亮點,多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度,營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍,促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求,進一步推進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務場所建設,與電信公司和移動公司對接,接通全縣124個村(社區(qū))政務服務網(wǎng)絡,不斷完善各級服務場所平臺的服務功能,進一步優(yōu)化政務(為民)服務中心(站)窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過歸集共享各類相關數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。
四、存在的問題和整改情況
(一)存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距,管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況,導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。
。ǘ┱那闆r
1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
五、績效自評結果應用
績效結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用,將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù),評價結果可公開。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.完善管理機制,明確責任。項目實施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇7
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T概況
保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門,其主要職責如下:
1、負責組織、協(xié)調全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調查工作,匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織實施各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析,提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計調查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計局局長和副局長,會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。
。ǘ┎块T績效目標的設立情況
統(tǒng)一管理部門績效目標,通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立,了解項目資金使用情況。
(三)部門整體收支情況
20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元,基本支出撥款536.12萬元,項目支出撥款36.34萬元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元,基本支出536.12萬元,項目支出36.34萬元。
。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況
實行部門預算是財政改革的主要內容,是推進依法理財?shù)闹匾胧。實行部門預算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制,實行依法理財,規(guī)范理財,提高財政工作質量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度,保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配,把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目,把部門的各種收支納入預算管理,預算一經(jīng)人大批準,財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。
。ǘ┳栽u指標體系
綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內外資金情況,按照先預算外,后預算內的原則,統(tǒng)籌安排部門的支出預算,將單位的各項收入納入部門綜合預算。
。ㄈ┳栽u組織過程
1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領導小組,全面負責項目支出績效自評工作的開展;2、召開績效自評工作專題會議,確定績效自評項目,開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告,報送市財政局。
三、評價情況分析及綜合評價結論
(一)投入情況分析
我局20xx年部門預算績效的指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求,不斷推進預算管理體制改革,進一步調整支出結構,統(tǒng)籌安排預算內外資金,確保工資性支出和機構運轉的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出,促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調發(fā)展。
。ǘ┻^程情況分析
我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,實行預算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強黨的建設,堅決有力強化政治責任擔當
一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習,營造氛圍推動全員參與學習,切實入腦入心,堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督
堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管控。年內各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改,檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責任制問責制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報,凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況,年內共對1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務
一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務業(yè)、能源、貿(mào)易等各領域各專業(yè)入手,加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度,今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期,其中10期受到了市委、市政府領導批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責、優(yōu)化服務能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標,5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作,及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調查高質量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度,高質量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新,堅決有力貫徹重大決策部署
一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量上下功夫,堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質量的文件,通過筑牢防火墻,打造過濾網(wǎng),進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關統(tǒng)計的.改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。
5.聚焦內部管理,機關各項工作有序開展
一是加強政務服務。切實推進“一網(wǎng)通辦”,扎實做好政務公開,全年共完成14件政務公開申請答復。二是貫徹落實“過緊日子”要求,三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導、疫情防控等工作。
(四)效果情況分析
20xx年項目的順利實施,保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成,在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力,統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
四、存在的問題和整改情況
無
五、績效自評結果應用
一是通過績效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進;二是利用績效自評結果,促進單位增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗及做法
。ㄒ唬┘訌娊M織領導。加強對項目工作的全面領導嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法律法規(guī),按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監(jiān)督,確保項目規(guī)范順利實施。
。ǘ┳龅綄?顚S谩栏癜匆(guī)范要求,做到?顚S。內所有支出都由報賬員把關,財務人員審核,再經(jīng)分管領導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,認真貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。
。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議,同時加強自學,不斷提高業(yè)務能力。在工作中細心負責,認真抓好績效評價工作。
七、其他需說明的情況
無
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇8
一、部門概況
國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村,76個村民小組,農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶,總人口7252人,幅員面積206平方公里;政府機關編制數(shù)46人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實有人數(shù)46人,行政在職24人,事業(yè)在職22人;國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個,分別是:便民服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部;鄉(xiāng)財政所負責全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理工作,負責全鄉(xiāng)的預算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預算、總預算,負責監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預算執(zhí)行,編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監(jiān)管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元。
二、部門財政資金基本情況
(一)年初部門預算安排及支出情況
1.基本支出安排及使用情況
國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元,總支出876.24萬元,其中:工資福利支出715.67萬元,商品和服務支出104.03萬元,對個人和家庭的補助支出56.54萬元。
2.部門預算項目安排及支出情況
國勝鄉(xiāng)20xx年部門預算安排資金1135.07萬元,總支出1135.07萬元,其中:商品和服務支出428.27萬元,對個人和家庭的補助支出435.5萬元,其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元。
。ǘ⿲m椯Y金安排及支出情況
1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元,主要包括:
。1)20xx年人大會議費1.656萬元;
。2)根據(jù)鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級人民代表大會換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬元;
(3)20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.5048萬元;
(4)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡改造安裝費(公用經(jīng)費預留)1.08萬元;
。5)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉(xiāng)政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元;
。6)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元;
。7)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀恢復2.341萬元;
。8)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助(公用經(jīng)費預留)0.6萬元;
。9)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元;
。10)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬元;
(11)根據(jù)鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項化解穩(wěn)控)19萬元;
。12)根據(jù)川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問金1.1萬元;
。13)根據(jù)川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館(站)免費開放專項資金4.3984萬元;
(14)根據(jù)鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館(站)免費開放縣級配套資金0.5949萬元;
(15)根據(jù)川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元;
。16)20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬元;
(17)20xx年五保戶經(jīng)費104.230105萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金(公用經(jīng)費預留)1.9086萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】106號消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“暫付款”36.878498萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬元;
鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉(xiāng)垃圾填埋場整改工程項目資金18.5176萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動物村級防疫員補助等經(jīng)費(動物防疫員補助)9.631萬元;
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元;
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經(jīng)費1.4785萬元;
。26)20xx年一事一議補助63.7萬元;
。27)20xx年村級辦公經(jīng)費37萬元;
(28)20xx年村干部報酬233.633萬元;
。29)20xx年公共服務運行經(jīng)費86萬元;
二灘庫區(qū)垃圾清運填埋資金59.923763萬元;
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元;
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】75號下達國勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動資金18萬元;
根據(jù)鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急和安全監(jiān)管補助經(jīng)費9.83萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(預備費)用于20xx年森林草原防火工作卡點值守人員工資13.66萬元;
2、使用上年結余資金190.26萬元,主要包括以下幾個方面:
。1)20xx年鄉(xiāng)村治理補助0.7292萬元;
。2)根據(jù)鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金,用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經(jīng)費7.0887萬元。
。3)20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬元;
。4)20xx年五保戶經(jīng)費1.849475萬元;
。5)20xx年一事一議補助150.98萬元;
。6)20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬元;
。7)根據(jù)鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活(用于森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經(jīng)費1.4509萬元
(三)其他資金收支及結轉結余使用情況
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結轉結余的情況。
。ㄋ模┢渌枰f明的情況
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。
三、部門預算績效管理情況(項目自評報告根據(jù)要求另行單獨報送)。
。ㄒ唬┎块T預算績效管理。
我鄉(xiāng)按照財政預算編制規(guī)定和要求,結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過的工資進行編制,公用經(jīng)費按定額編制的方法按時完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作,切實做到數(shù)據(jù)完整和準確無誤。對項目資金的預算,提出具體的項目、目標和實施計劃,精準編制項目支出績效申報表,提供準確的'項目支撐依據(jù),切實做到項目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要,保證了單位全年工作任務的完成。
在資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行,堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則,專款專用,不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后,按照資金的用途,在把好審核關的基礎上,按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付,保障機關正常運轉,完成日常工作任務,有效推動全縣經(jīng)濟、社會發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理,不該報銷的一律不給報銷,嚴格把支出控制在年初的預算指標內,嚴格按照中央“八項規(guī)定”、省、市“十項規(guī)定”和財務相關規(guī)定執(zhí)行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求,切實發(fā)揮工作職能,維護全鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會發(fā)展。
。ㄒ唬┛h級財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預算績效目標完成情況
(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,加強單位財務管理,制定了相關規(guī)章制度,加強和細化了預算編制,嚴格按照預算執(zhí)行,確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,保障機關正常運轉,完成日常工作任務,有效推動工作的順利開展。
。2)效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
(3)滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理,基本達到滿意。
2.專項(項目)資金績效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算,提出具體的項目、目標和實施計劃,精準編制項目支出績效申報表,提供準確的項目支撐依據(jù),切實做到項目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。
在項目資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行,堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則,專款專用,不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后,按照資金的用途,在把好審核關的基礎上,按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
(2)效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
。3)滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理,基本達到滿意。
。ǘ┥霞墝m棧椖浚┵Y金績效目標完成情況
(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元;根據(jù)國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬元;20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.66萬元;20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網(wǎng)維護費2萬元;根據(jù)鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發(fā)專項資金,用于20xx年國勝鄉(xiāng)機房村社道硬化項目30萬元;20xx年農(nóng)村黨員教育培訓費1.16萬元;20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬元;20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費173.7萬元;20xx年城衛(wèi)費7.62萬元;20xx年村官補助4.62萬元;20xx年農(nóng)村公共服務運行經(jīng)費42萬元;20xx年村社干部報酬保險203.6萬元;根據(jù)鹽財資農(nóng)﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元;20xx年村級辦公費46萬元。
。2)效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
。3)滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理,基本達到滿意。
。ㄈ┢渌枰f明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
無特別說明
(二)結果應用情況。
1.深化績效評價工作,不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用,完善資金管理及內部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實相符。
2.通過績效自評建立機關厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,秉承開源節(jié)流的宗旨,嚴格管控三公經(jīng)費支出,厲行節(jié)約。扎實抓好機關節(jié)能降耗,一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時保證人走燈滅,杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象;盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時間,不用時關閉電源或置于節(jié)能狀態(tài);天氣炎熱使用空調時,盡量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭,杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡傳輸文件,在電腦上修改文稿;打印材料時,提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬,定期公示燃油使用情況。同時,倡導全體干部職工綠色出行。
3.強化單位財務管理工作,提高資金使用效率。按照年初預算項目,在資金的管理和使用上,嚴守法律底線、紀律底線,嚴格追授財務管理、財經(jīng)紀律,會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,提高財政資金使用效率。嚴格執(zhí)行機關財務管理制度,及時進行會計核算,對項目資金、政府采購進行公開公示,接受群眾監(jiān)督。
(二)公開公示情況
為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神,進一步深化事后績效評價工作,不斷提高部門預算整體績效目標管理水平,按鹽邊財績〔20xx〕3號《鹽邊縣財政局關于開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求,20xx年,本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際,具有較強的目標性和可操作性,績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理,更好地履行本部門的職能職責,提高財政資金的使用效率,將有限的財政投入發(fā)揮最大的.經(jīng)濟效益和社會效益。下一步,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。
四、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論。
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理,不斷建立健全內部控制管理制度,梳理內部管理流程,部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處:如預算編制工作不夠細化;預算管理意識有待增強;財務人員業(yè)務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。
。ǘ┐嬖趩栴}和改進建議。
1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強,嚴禁超預算和無預算安排支出,嚴格開支范圍和標準,嚴格審核各項經(jīng)費的支出,提高資金使用效率。
2.嚴格控制“三公”經(jīng)費,認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定,嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金,保證機關各項工作順利有序開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇9
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1、項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。
2、項目立項、資金申報的依據(jù)。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。
4、資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經(jīng)費,確保?顚S茫紤]因素以疫情防控宣傳為主。
(二)項目績效目標
1、項目主要內容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。
2、項目應實現(xiàn)的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。
3、該資金申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法
由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數(shù)100分。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況
(三)項目財務管理情況
我鄉(xiāng)有健全的`財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執(zhí)行財務管理制度,確保?顚S,嚴格審核原始單據(jù)核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況
按照財政要求?顚S。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元,已于20xx年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元,已于20xx年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
。ǘ╉椖啃б媲闆r
根據(jù)財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內群眾滿意度較高。
五、評價結論及建議
(一)評價結論
按照財政要求?顚S,賬務處理及時,會計核算規(guī)范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
無問題。
。ㄈ┫嚓P建議
無建議。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇10
。ㄒ唬╉椖扛艣r
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
根據(jù)各村的項目實施方案,經(jīng)鎮(zhèn)項目辦實地核實后,提交鎮(zhèn)政府集體研究進行批復。鄉(xiāng)財政所收到項目批復后將項目資金通過大平臺申報轉入村級資金賬戶。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
根據(jù)《鹽邊縣農(nóng)村公共服務運行維護機制建設示范試點工作實施方案》、《鹽邊縣農(nóng)村公共服務運行維護機制建設示范點補助資金管理暫行辦法》等文件要求,并結合鄉(xiāng)政府對2017年各村公共服務運行維護補助資金項目考評情況和各村具體情況,科學客觀的對省、市、縣下達的農(nóng)村公共服務運行維護費進行了資金的分配。大村且2019年受災較嚴重的分配4萬-5萬元;中小村且受災相對比較嚴重的分配3萬-4萬元;小村且18年運行維護項目實施相對較差的分配3萬元。
。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r
我鄉(xiāng)有健全的村級財務管理制度,且嚴格按照財務管理制度執(zhí)行,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
項目實施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程,在施工中,項目辦隨時到實地查看施工進度、檢查施工質量和安全隱患等。項目完工及時組織驗收,驗收合格且資料齊全后及時支付項目資金。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r
。ǘ╉椖啃б媲闆r
1、提高生活質量,改觀農(nóng)村面貌。通過公共服務運行的基礎設施管護、衛(wèi)生保潔、綠化亮化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務、治安巡邏、文體活動等項目實施,基礎設施效益發(fā)揮更加長期持久,村莊更加清潔美化,群眾生活更加便利,業(yè)余活動更加豐富,大大提高了群眾的生活質量。
2、鞏固了黨在基層的執(zhí)政基礎。通過基層組織活動經(jīng)費的保障,使我鄉(xiāng)的村級組織保障水平得到了提升,保證了基層組織的正常運轉,推動基層黨建全面進步全面過硬,推動全面從嚴治黨向基層延伸,鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎,公共服務均等化的目標得到了一定提升。
3、服務基層群眾,密切干群關系。公共服務運行是為了解決村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問題,做的是老百姓看得見、摸得著、暖人心的大好事。每個村平均5萬元的公共服務運行資金,幫助村組干部找到工作“抓手”,讓村組“說得起話、辦得起事、聚得起民心”,為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。
五、評價結論及建議
(一)評價結論
20xx年基層組織活動和公共服務專項資金支出績效評價自我評分為100分,評價總體效果較好,項目自身有針對性的解決了各村出行難、生產(chǎn)用水難等的實際困難,績效目標按期實現(xiàn),按照各項政策要求,不斷提高項目的績效效率。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
1、有部分村(社區(qū))資金報賬相對滯后,報賬不積極,導致資金滯留在鄉(xiāng)財政所。
2、部分村報賬單據(jù)及項目資料不夠完善,報賬不規(guī)范。
3、鄉(xiāng)上管理人員缺乏,特別是工程技術人員和財務管理人員。
。ㄈ┫乱徊焦ぷ鞯慕ㄗh
1、加強對村上財務人員的.政策和業(yè)務培訓。
2、加強財務人員管理工作,將財務管理水平進一步提升。
三、項目實施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領導小組。
組長:程建軍所長、支部書記
副組長:吳建國副所長
涂衛(wèi)副所長
成員:全體干部職工
辦公室設在德昌公園辦公室。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調相關工作,項目實施及資金管理。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。
項目資金由德昌公園財務具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“?顚S、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督,項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時協(xié)調解決困難和問題,保證市場化項目服務質量。
四、目標完成情況
。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿樟俊
截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務項目完成12個月,已支付項目服務資金149.3萬元。
(二)目標完成質量。
德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的領導下,順利推進,圓滿完成任務,滿意度為100%。
(三)目標完成進度。
截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場化任務完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經(jīng)濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節(jié)約了服務項目的成本,實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進入公園的居民滿意度為100%。
六、評價結論
德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇11
根據(jù)《甘孜州州級預算績效目標管理辦法》(甘財績〔20XX〕5號)文件精神,我鄉(xiāng)成立了書記任組長的績效評價工作小組,對我鄉(xiāng)20XX年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分,基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉,降低行政運行成本;項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展,做到?顚S,提高資金使用效益。經(jīng)相關業(yè)務股室全面綜合評價,我鄉(xiāng)20XX年度部門整體支出績效自評分為85分。現(xiàn)將自評情況匯報如下:
一、單位概況
石渠縣德榮瑪鄉(xiāng)人民政府內設黨政綜合辦事機構和直屬事業(yè)機構,黨政綜合辦事機構內設以下部門:黨建與黨政綜合辦公室、社會事務與經(jīng)濟發(fā)展辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、寺廟管理所。直屬事業(yè)機構內設部門為:德榮瑪鄉(xiāng)綜合服務站、德榮瑪鄉(xiāng)便民服務中心、德榮瑪鄉(xiāng)文化旅游服務站。
。ㄒ唬C構職能
1.黨建與黨政綜合辦公室,掛社會綜合治理中心牌子。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常運轉,承擔文電、會務、機構編制干部人事管理、信息檔案、保密、固定資產(chǎn),后勤保障等職責。負責人大議案、代表批評建議和政協(xié)委員提案的辦理和答復。負責對基層組織建設的統(tǒng)籌指導,承擔黨建、意識形態(tài)、宣傳、人大、工青婦群團組織、黨風廉政建設、群中工作等職務。
2.社會事務與經(jīng)濟發(fā)展辦公室,掛鄉(xiāng)村振興辦公室牌子。承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、重大項目建設協(xié)調、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)牧農(nóng)村科技、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設、招商引資、項目管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、林業(yè)草原(森林草原防滅火防治)、水利(防汛抗旱防治)、統(tǒng)計等職責;負責五大振興、農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革、脫貧攻堅、駐村、集體經(jīng)濟指導工作;承擔教育體育、民政、人力資源和社會保障、退役軍人事務、文化旅游廣播電視、衛(wèi)生健康、扶貧開發(fā)、移民安置等職責;承擔環(huán)境保護、生態(tài)文明建設、城鄉(xiāng)提升、自然資源管理(地質災害防治)、市場監(jiān)管等職責、承辦縣委農(nóng)村工作領導小組及其辦公室交辦的其他業(yè)務。
3.綜合行政執(zhí)法辦公室,整合基層執(zhí)法站所有執(zhí)法力量和資源,采取合署辦公等方式,強化對行政辦公的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調。負責轄區(qū)內行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮和綜合協(xié)調;綜合協(xié)調并聯(lián)系派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的片區(qū)執(zhí)法中隊、市場監(jiān)管所和自然資源所。承擔社會治理、平安創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、群眾信訪、統(tǒng)戰(zhàn)宗教、公共安全、依法治理、應急管理(森林草原、防汛抗旱、地質災害等“全滅種”的應急處置和救援)安全生產(chǎn)監(jiān)管、災害防治、地震災害的防救治、人民武裝、交通運輸、矛盾糾紛排查化解等職務;綜合聯(lián)系駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的派出所和司法所。
社會治理與應急管理辦公室,掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子。負責承擔社會治理、平安創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、群眾信訪、統(tǒng)戰(zhàn)宗教、公共安全、依法治理、應急管理(森林草原、防汛抗旱、地質災害等“全災種”的應急處置和救援)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災減災、地震災害的.防治救、人民武裝、交通運輸、矛盾糾紛排查化解等職責承擔環(huán)境保護、生態(tài)文明建設、城鄉(xiāng)提升、自然資源管理(地質災害防治)、市場監(jiān)管等職責負責農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和鄉(xiāng)政府交辦的其他任務。
直屬事業(yè)機構
1.德榮瑪鄉(xiāng)綜合服務站,掛退役軍人服務站與矛盾糾紛多元化解協(xié)調中心牌子,事業(yè)編制5名,設站長1名(按副科級配備),副站長1名,為德榮瑪人民政府直屬股級公益類事業(yè)單位,只要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、畜牧、林草、水利等相關技術服務、支撐與保障及退役軍人服務工作。
2.德榮瑪鄉(xiāng)人民便民服務中心,掛德榮瑪鄉(xiāng)農(nóng)民工服務牌子。事業(yè)編制3名,設主任1名。為德榮瑪鄉(xiāng)人民政府支付股級公益類事業(yè)單位。主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務、公共服務、農(nóng)民工服務等工作。
3.德榮瑪鄉(xiāng)文化旅游服務站,事業(yè)編制2名,設站長1名。為德榮瑪鄉(xiāng)人民政府直屬股級公益類事業(yè)單位、主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化、旅游、廣播電視等相關技術服務、支持和保障工作。
(二)人員概況
德榮瑪鄉(xiāng)行政編制18名。其中,黨委書記1名;人大主席1名;副書記、鄉(xiāng)長1名;副書記兼宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員1名;組織委員1名;政法委員1名;紀委書記兼監(jiān)察室主任1名(由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委委員兼任);人武部長兼副鄉(xiāng)長1名;副鄉(xiāng)長2名。工勤人員控制數(shù)2名。
二、部門財政資金收支情況
20XX年我鄉(xiāng)嚴格按照機關《財務管理制度》執(zhí)行財務收支管理,認真執(zhí)行州財政國庫集中支付核算制度,嚴格依法依規(guī)依程序進行政府采購,堅持公開公平公正。
1、整體收支情況:20XX年部門決算收入569.89萬元,支出569.89萬元,其中基本支出523.89萬元,(人員支出505.50萬元,占基本支出96.5%;公用經(jīng)費支出18.39萬元,占基本支出3.5%,公用經(jīng)費控制率為104%),主要是為保障行政機關管理工作正常運轉而發(fā)生的必要費用。項目支出46萬元,占總支出的8.07%。
2、“三公經(jīng)費”支出:根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則,今年場機關嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國(境)費等“三公”經(jīng)費支出,20XX年“三公”經(jīng)費支出2.60萬元,比20XX年壓縮0.88萬元。
3、結轉結余情況:當年收支持平,無結轉結余。
三、部門整體預算績效績效管理情況
20XX年,我鄉(xiāng)在縣委縣政府堅強領導下,不斷深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革,加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務轉型升級,全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境持續(xù)好轉,各項目標任務全面高效完成,得到了省、市、州、縣的充分肯定。20XX年決算及20XX年預算編制情況在財政部門批復后都及時在甘孜州信息網(wǎng)上對外公開,接受社會監(jiān)督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息均按要求對外公開,接受社會監(jiān)督。通過上述工作的開展,縣內鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境得到改善,林農(nóng)經(jīng)濟效益得到提升,群眾的滿意度得到了提高。
。ㄒ唬┎块T預算管理
我鄉(xiāng)嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金,確保專項資金?顚S。村級運維資金主要用于村級運行維護等方面。
1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好,財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內,“三公”經(jīng)費支出總額較上年減少0.88萬元。預算執(zhí)行方面,根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經(jīng)費,支出總額控制在預算總額以內;資產(chǎn)配置嚴格政府采購,按照預算科目規(guī)定使用財政資金,保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預算管理方面,切實有效地執(zhí)行了內部財務管理制度、車輛、資產(chǎn)內部管理制度,預算資金按規(guī)定管理使用,較好地完成了當年任務目標。20XX年全面完成了上級主管部門下達我場的各項工作任務和重點工作計劃。
2、資金管理情況。我場項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付,通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監(jiān)督審核關,建立健全內部審批制度,財務做好項目專帳,嚴格實行?顚S,保證資金及時足額用到項目中。20XX年上級財政下達我場專項資金46萬元,項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接支付。
3、項目實施組織管理情況。我鄉(xiāng)項目實施和資金使用分配堅持集體決策。對村級運維資金制訂工作方案,明確時間節(jié)點,開展工作,認真落實村級任務。工作中突出重點,高標準規(guī)劃、精細設計。
(二)結果應用情況
1、績效評價目的
加強和改進新形勢下石渠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作,進一步理清部門職責,保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政基本運行,規(guī)范村級運維資金管理,做到?顚S,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。
2、結果應用情況
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實,根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分,形成自評結論。
我鄉(xiāng)20XX年度嚴格執(zhí)行年初部門預算,資金使用及管理規(guī)范,制度落實到位,績效考核目標任務圓滿完成,按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為84分,等級為良。根據(jù)財政要求,將在政府信息公開網(wǎng)予以公開,并針對存在的問題在以后的預算及執(zhí)行中加以改進。
四、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論
20XX年部門整體支出績效自評結果顯示,我單位績效管理情況較為理想,達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。
經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析:
1、村級工作進展順利。全年完成綜合治理2次。
2、項目支撐后勁更足。20XX年,全年開展重點污染源排查1次,對重點領域開展綜合整治2次。
3、村級環(huán)境整治積極推進。強化以安全飲水、重點水源地保護、重點污染源整治、環(huán)境修復、隱患排查為工作重心。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、內控制度需進一步完善,隨著資金管理改革的進一步推進,我單位內部機構進行了相應的優(yōu)化,建立健全了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度,但仍需進一步強化財務約束監(jiān)督體制。
。ㄈ└倪M建議
1、科學合理編制預算,嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇12
一、項目基本情況
根據(jù)《昌寧縣扶貧開發(fā)領導小組關于印發(fā)<昌寧縣20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用方案的通知》 (昌開組〔20XX〕5號)、《昌寧縣財政局關于下達20XX年年度扶貧開發(fā)工作成效考核獎補資金的通知》(昌財整合〔20XX〕26號)文件,項目主要建設內容為:種植香料煙1500畝,集中漂浮育苗1310棚,安置38戶外來種植大戶。具體為:1.購買漂浮育苗物資漂盤472棚(18880個)、基質300袋、池膜350張、棚膜100張;2.按50元/棚的標準安排育苗管理責任人熊守印150個棚的育苗管理費;3.按1000元/戶的標準安置38戶外來種植大戶。4.對電路較遠的大地社區(qū)的外來大戶安排404元的架電物資補足,對電路較遠的聯(lián)合村外來大戶安排900元的架電物資補足。
二、項目績效自評工作開展情況
成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據(jù)部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判并計算打分最后形成評價結論并撰寫自評報告。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
項目建設總投資15萬元,到位資金15萬元,實際支出15元,占計劃數(shù)的100%。,所有物資均根據(jù)采購批復,進行詢價采購,具體情況為:
1.計劃購買漂浮育苗物資款概算資金103196元,實際購買漂浮育苗物資支出資金103196元。其中:
①計劃購買漂盤18880個(472棚),概算資金79296元,實際購買漂盤18880個(472棚),支出資金79296元;
②計劃購買基質300袋,概算資金15600元,實際購買基質300袋,支出資金15600元;
③計劃購買池膜350張,概算資金5600元,實際購買池膜350張,支出資金5600元;
④計劃購買棚膜100張,概算資金2700元,實際購買棚膜100張,支出資金2700元。
2.計劃按50元/棚的標準安排育苗管理責任人熊守印育苗管理費150棚,概算資金7500元,實際安排150棚,支出資金7500元。
3.計劃按1000元/戶的標準安置外來大戶38戶,概算資金38000元,實際按標準安置38戶,支出資金38000元。
4.計劃對電路較遠的外來大戶安排1304元的架電物資補足,實際支出1304元的外來大戶架電物資補足。
(二)項目績效目標完成情況
1.總體目標完成情況
完成香料煙種植面積1201.8畝,占計劃的80.12%。完成收購量3025擔,占計劃的75.63%。實現(xiàn)均價24.06元/公斤,占計劃的96.24%。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值363.91萬元,占計劃的72.78%。實現(xiàn)煙葉稅80萬元,占計劃的'72.73%。
2.績效指標完成情況
(1)產(chǎn)出指標。
、贁(shù)量指標:完成香料煙種植面積1201.8畝,占計劃的80.12%。
、谫|量指標:種植香料煙成活率達98%,占計劃的103.15%。
③時效指標:項目(工程)完成及時率達100%,占計劃的100%。
④成本指標:香料煙種植畝均補足標準達100元,占計劃的100%。
(2)效益指標
、俳(jīng)濟效益指標:
1、完成香料煙產(chǎn)值363.91萬元,占計劃的72.78%。
2、帶動增加脫貧不穩(wěn)定人口全年總收入26萬元,占計劃的100%。
、谏鐣б嬷笜耍菏芤婷撠毑环(wěn)定人口40人,占計劃數(shù)的100%。
、凵鷳B(tài)效益指標:推廣漂浮育苗基質300袋,占計劃的100%。
、菨M意度指標
服務對象滿意度指標:
1、受益脫貧不穩(wěn)定人口滿意度達95%,占計劃的100%。
2、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體滿意度達90%,占計劃的100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1.面積沒有完成計劃298.2畝。主要原因一是香料煙對比效益一直偏低,群眾接受程度較低,落實難度較大。二是20XX年縣級取消了柯街香料煙任務,村組干部認為短期不再會要求恢復發(fā)展,多年積累用于保障香料煙種植面積的集體公地和相對固定的流轉土地放手種植其他作物,煙農(nóng)也轉移從事其他產(chǎn)業(yè),不僅造成基地、煙農(nóng)的流失,而且育苗物資、穿煙機等物資也部分轉讓出售,發(fā)展基礎極大削弱。
2.產(chǎn)量沒有完成計劃988擔。除保障面積不足之外還有一個原因是21年冬至22年春雨水較多,氣溫偏低,香料煙葉片少、葉片薄,畝產(chǎn)較正常年份偏低0.5擔(25公斤)以上。
3.均價差距計劃0.95元/公斤。主要原因一是調制期間雨水較多,有效光照不足,濕度過大,調制質量下降。二是煙農(nóng)調制技術有差距。
(二)整改措施及結果應用方案
1.繼續(xù)加大投入扶持力度,幫助煙農(nóng)解決種植投入困難。
2.加強技術培訓、指導服務力度,著力提高香料煙單產(chǎn)、質量和效益水平,增強群眾種煙信心。
3.加強與香料煙公司對接協(xié)調,力爭加價20%以上,縮小與冬季蔬菜、玉米、飼料等產(chǎn)業(yè)的對比效益差距。
五、績效自評結果
該項目立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分96分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。
六、結果公開情況和應用打算
本績效評價完成后,績效自評結果將在本部門和縣財政局網(wǎng)站進行信息公開,接受社會監(jiān)督。
七、其他需說明的問題
無
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇13
為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20XX年度預算績效自評工作》的通知(益資財【20XX】22號)文件精神,我單位于20XX年11月,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用科學、合理的績效評價方法,對本單位20XX度預算績效情況進行客觀、公正的.評價,F(xiàn)將情況報告如下:
一、 基本情況
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關,辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務站、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應相應職能。
二、 人員概況
截止20XX年底,長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人,行政39人,事業(yè)編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。
三、本單位20XX年預算收支情況如下:
。ㄒ唬┦杖肭闆r
收入各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共預算撥款1940.65萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入2.5萬元。
(二)支出情況
支出各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共服務714.56萬元,科學技術5萬元,文化體育與傳媒支出3.5萬元,社會保障和就業(yè)支出89.26萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元,農(nóng)林水支出843.92萬元,住房保障支出53.06萬元。
。ㄈ20XX年,根據(jù)年初計劃的重點工作,本單位通過對財政資金的使用,取得了如下績效: 一是全面做好本鎮(zhèn)建設規(guī)劃,充分發(fā)揮財政調節(jié)作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,使各項指標及時撥付到村,促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理,促進經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實行“收支兩條線”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮運轉開支,嚴格控制單位支出。四是合理利用財力,保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策,做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作,做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,加強資金管理,保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度,按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務管理工作,嚴格控制新增債務。九是加強完善村級財務管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進財務人員依法辦事、依規(guī)行政。
。ㄋ模┍敬巫栽u根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20XX年度預算績效自評工作》的通知(益資財【20XX】22號)等相關文件要求,長春鎮(zhèn)人民政府制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,于20XX年11月完成自評工作?冃ё栽u具體如下:
20XX年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數(shù)為21萬元,實際支出數(shù)為0.63 萬元,支出小于預算,因此,20XX年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關規(guī)定。20XX年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及職責,體現(xiàn)當年重點工作,資金投入相匹配,財政資金預算完成率=(預算完成數(shù)/預算數(shù))×100%=100%。加強了各項財務管理制度,相關管理制度合法、合規(guī)、完整,相關管理制度得到有效執(zhí)行。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),支出符合部門預算批復用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
20XX年長春鎮(zhèn)人民政府在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,全鎮(zhèn)上下緊緊圍繞年初制定的目標,緊扣區(qū)委、區(qū)政府安排部署的各項重點工作,發(fā)揮優(yōu)勢,攻堅克難,團結一心,攻堅拼搏,較好地完成了年初制定的各項工作目標。
經(jīng)綜合評價,長春鎮(zhèn)人民政府預算配置科學,執(zhí)行有效,管理規(guī)范,較好地完成了各項年度工作目標,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。根據(jù)區(qū)政府績效考核文件精神,績效目標在本年基本完成,20XX年度績效考核結果為三等單位。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題,政府收支矛盾比較突出,財政運轉較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務,根據(jù)年度內單位可預見工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算。嚴格按照預算進度使用、撥付資金,定期做好預算執(zhí)行分析,加強財務人員預算管理意識,使預算資金更好地為政府行政服務。
四、自評結論
根據(jù)以上預算績效情況,我單位20XX年預算績效自評為優(yōu)秀。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇14
根據(jù)縣農(nóng)委、縣統(tǒng)計局、縣目標辦《關于印發(fā)<涇縣20xx年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟目標管理績效考核細則的通知》文件要求,現(xiàn)將我鎮(zhèn)20XX年度農(nóng)業(yè)經(jīng)濟目標管理績效考核自評報告如下:
1、糧食生產(chǎn)。
考核標準分為20分,20XX年我鎮(zhèn)糧食總產(chǎn)18856.1噸,20XX年糧食總產(chǎn)達20247.2噸,比上年增長7.38%。(見附后:20XX年農(nóng)作物生產(chǎn)情況統(tǒng)計表)。
2、規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。
考核標準分為10分,我鎮(zhèn)20XX年無新增規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總產(chǎn)值達22088.4萬元,比上年增長16.96%。(見附后:20XX年規(guī)上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值匯總表)
3、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值。
考核標準分為8分,20XX年我鎮(zhèn)積極扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展,20XX年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值74583萬元,20XX年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達81570萬元,比上年增長9.4%,并每月按時統(tǒng)計上報(見附后:涇縣20XX年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值調查統(tǒng)計表)。
4、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體培育。
考核標準分5分,20XX年我鎮(zhèn)新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體1家:安徽省涇縣營盤山青梅產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。(見附后:涇縣示范現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體申報表》)
5、龍頭企業(yè)培育。
考核標準分5分,20XX年我鎮(zhèn)新增市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家:安徽一品天下茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司。省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家:安徽涇縣其華涌溪火青茶葉有限公司。(見附后:宣農(nóng)產(chǎn)[20XX]6號,《關于公布宣城市市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)名單的通知》;皖農(nóng)產(chǎn)指[20XX]2號,《安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作指導委員會關于公布農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè)、省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)“甲級隊”、省示范現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體名單的通知》)
6、家庭農(nóng)場和示范合作社發(fā)展。
考核標準分為5分,20XX年縣農(nóng)委下達我鎮(zhèn)家庭農(nóng)場培育任務13家,完成26家,超額完成縣農(nóng)委下達我鎮(zhèn)家庭農(nóng)場培育任務,當年被認定為縣級示范家庭農(nóng)場的是:涇縣楊八子水稻種植家庭農(nóng)場,市級示范家庭農(nóng)場的是:涇縣湯淼油茶種植家庭農(nóng)場。(見附后:涇農(nóng)產(chǎn)辦[20XX]1號,《關于公布20XX年縣級農(nóng)民合作社示范社和示范家庭農(nóng)場名錄的通知)》;宣農(nóng)產(chǎn)辦[20XX]1號,《宣城市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作指導委員會辦公室關于公布20XX年市級農(nóng)民合作社示范社和示范家庭農(nóng)場名錄的通知》;榔橋鎮(zhèn)20XX年新增家庭農(nóng)場名錄)
7、農(nóng)業(yè)“三品一標”認證。
考核標準分為5分,20XX年我鎮(zhèn)新增綠色食品標志認證1個,獲證單位為:安徽涇縣英發(fā)茶廠,產(chǎn)品名稱:百戶坑(綠茶),產(chǎn)品編號:LB-44-1711126845A;無公害農(nóng)產(chǎn)品認證1個,獲證單位為:涇縣仕同生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司,產(chǎn)品名稱:綠茶,證書編號:WGH-17-12179。(見附后:綠色食品證書及無公害農(nóng)產(chǎn)品證書)。
8、動物防疫工作。
考核標準分為10分,20XX年我鎮(zhèn)積極做好動物防疫工作,圓滿地完成了春、秋兩次動物防疫工作任務,通過了上級主管部門的督查考核并榮獲全縣動物防疫一等獎。(見附后:涇動防指[20XX]5號《涇縣20XX年鄉(xiāng)鎮(zhèn)重大動物疫病防控延伸績效管理工作考核情況通報》)
9、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管建設。
考核標準分為10分,20XX年我鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下,在縣級業(yè)務主管部門的指導下,根據(jù)涇農(nóng)[20XX]191號《關于分解省級農(nóng)產(chǎn)品質量安全縣創(chuàng)建任務的通知》和涇農(nóng)[20XX]202號《關于印發(fā)<20xx年涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管工作考核辦法的`通知》文件精神,按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管站的職責任務與管理要求,積極開展了農(nóng)產(chǎn)品質量日常監(jiān)管服務工作和農(nóng)產(chǎn)品標準化技術推廣工作,因人事變動調整加強了鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管工作領導小組,聘用了村級農(nóng)產(chǎn)品質量安全員,明確了村級農(nóng)產(chǎn)品質量安全員的職責,制定和印發(fā)了《涇縣榔橋鎮(zhèn)20XX年農(nóng)資打假專項治理行動實施方案》、《榔橋鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量安全事故應急預案》、《涇縣榔橋鎮(zhèn)20XX年農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測計劃》、《榔橋鎮(zhèn)20XX年農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管工作方案》,力求做到從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質量安全。通過了上級主管部門的督查考核并榮獲優(yōu)秀等次。(見附后:20XX年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管工作考核結果)
10、生豬定點屠宰。
考核標準分5分,20XX年我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行生豬定點屠宰制度,配合農(nóng)委執(zhí)法大隊對榔橋農(nóng)貿(mào)市場開展了執(zhí)法檢查,加強市場監(jiān)管,未發(fā)現(xiàn)私屠濫宰現(xiàn)象。
11、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及特色種養(yǎng)業(yè)扶貧。
考核標準分7分,20XX年我鎮(zhèn)黨委、政府非常重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及特色產(chǎn)業(yè)扶貧工作,每季度都召開專題會議,聽取分管農(nóng)業(yè)部門的領導匯報,研究布置農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及特色產(chǎn)業(yè)扶貧工作,按照《涇縣特色種養(yǎng)業(yè)精準扶貧實施方案及扶持政策》文件精神,圓滿完成了我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶貧工作任務,我鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶特色種養(yǎng)業(yè)自種自養(yǎng)達到“皖農(nóng)辦[20XX]51號”文件標準583戶,占建檔立卡貧困戶的41%;新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動的貧困戶729戶,占建檔立卡貧困戶的51%。并按時上報特色種養(yǎng)業(yè)扶貧信息統(tǒng)計表。(見附后:榔政[20XX]195號《關于要求認定建檔立卡貧困戶自主經(jīng)營的報告》,涇縣榔橋鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶自主經(jīng)營情況統(tǒng)計匯總表,涇縣榔橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營主持支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶貧工作情況調查統(tǒng)計匯總表)
12、農(nóng)民負擔和村級財務管理。
考核標準分為5分,20XX年我鎮(zhèn)因人事變動調整充實了榔橋鎮(zhèn)農(nóng)民負擔監(jiān)督管理領導組。嚴格執(zhí)行農(nóng)民負擔監(jiān)管各項方針政策及長效機制,接受了縣農(nóng)民負擔執(zhí)法檢查組的檢查,根據(jù)檢查組反饋的問題認真進行了整改,同時開展了農(nóng)民負擔執(zhí)法自查工作,重點對一事一議籌資情況、涉農(nóng)收費情況、村級組織負擔情況,強農(nóng)、惠農(nóng)政策落實等情況進行了自查,對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改,自查整改情況上報縣農(nóng)民負擔監(jiān)督管理領導小組。建立健全了村級各項財務管理制度,制定和印發(fā)了《榔橋鎮(zhèn)村干部績效報酬考核辦法》,對村級財務收支情況進行嚴格審核,對不合理的票據(jù)堅決不予報銷,嚴格按照制度執(zhí)行,村級財務管理規(guī)范,20XX年我鎮(zhèn)無土地矛盾糾紛。
13、漁政管理。
考核標準分為5分,20XX年我鎮(zhèn)按照涇政辦秘[20XX]52號、涇農(nóng)[20XX]1號文件要求,將徽水河禁漁和嚴厲打擊電魚、毒魚、炸魚等非法捕魚行為納入政府工作重要議事日程,成立了專項整治工作領導組和群眾性護魚組織,制定了工作方案,召開了動員會,利用各種形式開展廣泛的宣傳,營造了專項整治的工作氛圍。自行開展或配合縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊對我鎮(zhèn)禁漁區(qū)徽水河和其它天然水域進行了數(shù)次夜間巡查,嚴厲打擊了我鎮(zhèn)電魚、炸魚、毒魚等非法捕魚行為,保護了水域生態(tài)環(huán)境。(見附后:宣傳圖片和夜間巡查記錄)
14、農(nóng)業(yè)招商引資。
附加分4分,20XX年我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)招商引資續(xù)建項目:一品天下茶產(chǎn)業(yè)園項目;新增項目:葛根種植推廣及深加工產(chǎn)業(yè)化項目,涇縣榔橋溪頭木梳示范基地項目。(見附后:涇縣20XX年農(nóng)業(yè)招商引資情況統(tǒng)計表及招商引資證明材料)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇15
一、部門基本情況
(一)部門整體概況
大埔縣大東鎮(zhèn)人民政府在縣委、縣政府的堅強領導下,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,團結帶領全鎮(zhèn)廣大干部群眾,穩(wěn)步推進基層黨建、重點項目建設等各項中心重點工作,全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。主要職責是:
1.大東鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和財政服務中心。貫徹執(zhí)行上級政策、法律法規(guī),為鎮(zhèn)經(jīng)濟和科技發(fā)展提供服務;受鎮(zhèn)政府委托,為各類經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展提供代理服務;參與制訂本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,按照國家有關規(guī)定,組織籌集各項資金;管好用活資金,為支持發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟和各項事業(yè)服務,培植稅源,增加財政收入;協(xié)助政府抓好國有(集體)資產(chǎn)管理,做好農(nóng)村財務管理、村級財務三資管理服務等工作;做好鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展的綜合統(tǒng)計工作。
2.大東鎮(zhèn)公用事業(yè)社會保障服務中心。貫徹實施土地、規(guī)劃、環(huán)保、建設等法律、法規(guī)和有關政策,協(xié)助做好規(guī)劃管理、農(nóng)村建房、住宅小區(qū)綜合管理、房屋拆遷、集體土地管理等工作,抓好市政、綠化、鎮(zhèn)域交通、環(huán)境衛(wèi)生、建筑管理等公共事務服務工作;協(xié)助做好轄區(qū)內市容景觀的規(guī)劃、建設和管理等工作;協(xié)助做好“數(shù)字政府”建設、“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”、政務數(shù)據(jù)管理等工作;承擔人力資源和社會保障、人力資源開發(fā)、勞動技能培訓與勞動力轉移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、民政、殘聯(lián)、雙擁、老齡、社會救助、最低生活保障、醫(yī)療保險、居家養(yǎng)老等相關服務工作,并做好有關資料信息管理、檔案管理、統(tǒng)計匯總等工作;做好村民委員會建設等管理服務工作;協(xié)助做好殯葬改革管理工作;承擔地震、森林防火、防汛抗旱、安全生產(chǎn)類事故災難等突發(fā)性事件的預警信息收集和分析,為有關應急救援保障服務;承擔安全生產(chǎn)、防災減災和應急管理的科普宣傳和警示教育等工作。
3.大東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心。參與制訂與實施本鎮(zhèn)種植業(yè)、農(nóng)機、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)等發(fā)展和技術推廣計劃;做好農(nóng)業(yè)新技術的示范和農(nóng)業(yè)技術信息服務,組織開展農(nóng)業(yè)、林業(yè)技術的培訓和指導工作;做好畜牧獸醫(yī)和動物疫病防治管理工作;做好林業(yè)病蟲防治、野生動物、漁業(yè)資源的保護或開發(fā)利用工作;負責耕地地力補貼和生態(tài)公益林補償?shù)鹊牡怯洶l(fā)放工作;承擔農(nóng)機的技術指導和管理、服務等工作;組織和發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務體系,做好農(nóng)業(yè)綜合服務工作;協(xié)助做好飲用水工程管理、農(nóng)業(yè)水利基礎設施建設管理,做好防火、防汛、抗旱、防風、防凍、河庫管理等工作;協(xié)助做好農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品質量安全監(jiān)管服務工作。
4.大東鎮(zhèn)文旅教體服務中心。做好科普、教育、文化、旅游、體育等方面的服務工作;組織開展日常性群眾文化體育活動、重大文體活動策劃和保障服務工作;做好本鎮(zhèn)通訊報道、轉播和自辦節(jié)目等文化宣傳工作;搜集和整理民間文化遺產(chǎn),建設特色文化。
5.大東鎮(zhèn)退役軍人服務站。指導村級退役軍人服務站業(yè)務;協(xié)助落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關政策措施;協(xié)助做好退役軍人流動黨員摸排登記等工作,協(xié)調推動流動黨員納入基層黨組織管理,配合組織部門加強退役軍人的黨員教育和管理;協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪,上級領導、部門交辦信訪事項,落實信訪事項首辦責任,依法及時就地化解矛盾問題;搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所,多渠道籌措資金,針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作,把黨和政府的關懷溫暖傳遞給每一個退役軍人;全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關政策落實、工作開展以及轄區(qū)內退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況;當好退役軍人的服務員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡員,就近聽取訴求,突出面對面、個性化、一對一服務,主動宣講政策、解決問題,送立功喜報、懸掛光榮牌;結合“八一”、春節(jié)等節(jié)日,以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況,及時開展走訪慰問。
6.大東鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。承擔鎮(zhèn)委、政府日常事務;負責文電、會務、機要、保密、檔案、接待、綜合協(xié)調、政務公開、對外聯(lián)絡、后勤保障等工作;負責政策性文件、具體行政行為的審核、上報備案工作;承擔依法行政、行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作,承辦行政訴訟、行政賠償和行政復議工作;負責檢查和督促重要工作和中心任務的完成落實情況。
7.大東鎮(zhèn)黨建工作辦公室。負責基層黨的政治建設、組織建設、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設等工作;負責黨代表的選舉、聯(lián)絡及相關服務工作;負責干部人事、機構編制、勞動工資、離退休人員服務等工作;負責基層治理體系建設工作和統(tǒng)籌聯(lián)村工作;指導協(xié)調工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織工作。
8.大東鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察辦公室。承擔鎮(zhèn)黨的紀律檢查、監(jiān)察等工作;推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作;依照黨章和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責;依法開展監(jiān)察工作,對公職人員進行監(jiān)督,提出監(jiān)察建議,依法對公職人員進行調查、處置;受理處置黨員群眾檢舉舉報;指導村務監(jiān)督機構工作。
9.大東鎮(zhèn)公共服務辦公室。負責公共服務、黨群服務、社會事務、政務服務、數(shù)字政府建設等工作;具體負責勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、退役軍人服務等工作;依法依規(guī)履行相關行政許可職責和提供相關行政服務;負責黨群服務平臺建設及管理協(xié)調工作;指導推進村公共服務和綜合管理。
10.大東鎮(zhèn)綜合治理辦公室。負責維護轄區(qū)內社會秩序穩(wěn)定,做好社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩(wěn),統(tǒng)籌法制宣傳教育、人民調解、法律服務等工作;定期集中排查轄區(qū)的矛盾糾紛,受理群眾來信來訪、投訴事項,把矛盾糾紛化解在基層;加強流動人口和重點人員的教育、幫扶工作;引導轄區(qū)內單位履行社會責任,組織群防群治,完善治安防控體系;負責網(wǎng)格化工作,推動政府管理、村自治以及群眾團體、社會組織、志愿者服務等融入網(wǎng)格管理,動員廣大村民參與基層治理;承擔基層治理綜合信息平臺運行的管理保障、平臺接收事項的交辦跟蹤和督辦。
11.大東鎮(zhèn)應急管理辦公室。負責安全生產(chǎn)、防風防汛、防災救災、消防管理、衛(wèi)生健康等各類應急管理日常工作;組織制定、完善和實施各類應急預案;負責組織應急力量,定期開展應急培訓和演練;負責組織安全生產(chǎn)和消防宣傳教育工作;開展安全隱患排查治理;指導村做好應急管理相關工作。
12.大東鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室。負責轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作,按照有關法律規(guī)定以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義在轄區(qū)范圍內相對集中行使行政處罰權;依法依規(guī)履行轄區(qū)范圍內的自然資源和規(guī)劃建設、農(nóng)業(yè)、生態(tài)保護、市場監(jiān)管、衛(wèi)生健康等領域綜合行政執(zhí)法職責;牽頭建立綜合行政執(zhí)法平臺及網(wǎng)格化執(zhí)法管理模式等工作;負責轄區(qū)內日常行政執(zhí)法巡查和監(jiān)督管理工作;組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督;協(xié)助處理轄區(qū)內重大行政違法案件,完成轄區(qū)內重大、臨時、突發(fā)事件的執(zhí)法工作和重大保障執(zhí)法工作。
13.大東鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室。擬訂轄區(qū)內的經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,引導產(chǎn)業(yè)結構調整,制定實施相關區(qū)域經(jīng)濟政策;負責轄區(qū)內經(jīng)濟基礎與產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務;負責工業(yè)、服務業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢分析監(jiān)測工作;負責重大項目和重點項目的指導管理服務工作,協(xié)調解決轄區(qū)內工商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的突出問題;負責對接科技創(chuàng)新、工信、招商引資、優(yōu)化營商環(huán)境等方面的工作;協(xié)助科技人才、企業(yè)經(jīng)營管理人才開發(fā)引進;負責優(yōu)化改善轄區(qū)內營商環(huán)境各項工作,保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;負責財政預決算編制、預算執(zhí)行管理、政府性收支管理、政府采購、固定資產(chǎn)管理、債權債務管理、各項財政性資金使用等工作;負責監(jiān)督管理本鎮(zhèn)所屬單位、村級的財務活動,指導村級“三資”管理。
14.大東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室。負責扶貧開發(fā)、移民、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面工作。牽頭鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設工作;負責農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導、協(xié)調等綜合管理服務工作,組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉移;承擔動植物防疫檢疫、動物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測與防控等工作;負責生態(tài)環(huán)境保護、人居環(huán)境整治等工作。貫徹執(zhí)行國家關于環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī),并監(jiān)督實施;負責編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護中長期規(guī)劃,擬定本年度環(huán)境保護工作計劃和具體安排;負責轄區(qū)污染防治監(jiān)督管理,協(xié)助做好轄區(qū)內環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作,督促轄區(qū)建設項目落實環(huán)境保護制度;協(xié)助環(huán)境問題來信來訪的調查和污染糾紛、投訴的調解;組織、指導和協(xié)調轄區(qū)內環(huán)境保護教育、宣傳工作,建立并完善公眾參與環(huán)境保護機制;牽頭組織協(xié)調農(nóng)業(yè)污染、生活污染及工業(yè)污染的綜合防治工作;負責村環(huán)境連片整治工作;負責轄區(qū)飲用水源的保護。
15.大東鎮(zhèn)規(guī)劃建設辦公室。承擔建設規(guī)劃的編制和報批;負責基礎設施建設和維護、鄉(xiāng)道村道公路建設養(yǎng)護管理、征地拆遷等工作;貫徹執(zhí)行上級有關城市規(guī)劃建設的政策法規(guī),協(xié)助做好城市規(guī)劃執(zhí)行和建設管理的實施工作;協(xié)助做好轄區(qū)內自然資源的規(guī)劃、開發(fā)利用和保護等工作;負責城市綜合管理,街容街貌整治維護等工作;做好轄區(qū)內市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、城鎮(zhèn)化建設和管理工作;會同相關機構做好違法占地、違法建設管控等相關工作;負責社區(qū)建設、管理和服務等工作;負責指導基層自治和居民區(qū)建設等工作;負責開展對村委會、業(yè)委會等的指導、服務工作,落實居住小區(qū)綜合管理;指導基層開展社區(qū)社會工作實踐,承擔志愿者組織管理服務工作。
大埔縣大東鎮(zhèn)人民政府事業(yè)編制人員23名,行政綜合管理人員43名。設黨委書記1名,黨委副書記3名(其中包含鎮(zhèn)長1名),副科級干部10名,職工干部52名。
。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務。
1.開拓創(chuàng)新,筑強堡壘,黨的建設全面加強
一是突出政治建設。始終把黨的建設擺在首位,扎實開展黨史教育工作。今年來,共召開黨委中心組學習研討12次,到農(nóng)村一線為基層黨員干部上黨課13次,組織黨支部書記輪訓1次,培訓黨員干部550人次,實現(xiàn)基層黨員培訓教育全覆蓋。二是強化黨建基礎。落實加強黨的基層組織建設三年行動計劃,實施“頭雁工程”,選優(yōu)配強支部書記,實施“好事工程”,提高群眾幸福感,組織開展“黨員1人1件好事實事”特色活動,為群眾辦好事實事310件。實施“先鋒工程”,推行黨組織、黨員“評星定級”制度,開展黨員“三亮”活動,設置黨員示范崗、黨員責任區(qū)等。率先推行村“兩委”干部績效考核,結合月考核和村黨支部書記述職評議情況進行評議,實現(xiàn)“獎優(yōu)罰懶”,有效激勵村“兩委”干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。
2.迎難而上,轉型升級,綠色生態(tài)日益發(fā)展
一是加強生態(tài)環(huán)境保護。立足國家重點生態(tài)功能區(qū)的定位,打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水攻堅戰(zhàn)和凈土防御戰(zhàn),空氣質量優(yōu)良率99%,飲用水源地水質達標率保持100%。扎實推進河長制工作,共設鎮(zhèn)級河長3名、村級河長13名、保潔員和巡查員13名。深入開展“五清”專項行動,加強巡河監(jiān)管,今年以來,鎮(zhèn)級河長巡河137人次,清掃生產(chǎn)生活垃圾960噸,累積清理雙電庫區(qū)漂浮垃圾100噸。二是推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。共培育3家省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),2家市級龍頭企業(yè),4家縣級龍頭企業(yè),4家“一村一品”企業(yè)。特色產(chǎn)業(yè)方面,依托山形地勢,因地制宜規(guī)劃發(fā)展蜜柚、茂谷柑、板栗、茶葉等。目前,全鎮(zhèn)共種植蜜柚18500畝,板栗2400畝,標準有機茶葉500畝。三是構建全域旅游格局。投入182萬元新建進灘碼頭,投入85萬元加強雙電庫區(qū)大東段水生態(tài)資源保護,加強執(zhí)法力度,開展網(wǎng)箱后續(xù)整治12次,拆除抬網(wǎng)110張;ㄝ鄻浅晒θ脒x全國重點文物保護單位,央視《味道》《航拍中國》等欄目多次在花萼樓取景,投入10萬元對花萼樓進行消防安全整治,樓內新建中國姓氏館,樓外新建特色民宿。
3.因地制宜,長遠謀劃,城鄉(xiāng)面貌逐步改善
我鎮(zhèn)大力推進新農(nóng)村建設和“四沿村”建設,村容村貌持續(xù)向好;深入推進垃圾干濕分類工作,加強垃圾源頭管控,分類比例從22.22%提升至80%,運營好垃圾無害化減量中心,派出專班對進場垃圾進行監(jiān)督,今年共處理垃圾837噸,人居環(huán)境持續(xù)改善;嚴格執(zhí)行《大東鎮(zhèn)建筑外立面風貌管控實施方案》,對各村新報建或在建的農(nóng)房外立面、企事業(yè)單位所屬建筑、公共設施等進行嚴格管控。
4.心系群眾,實干篤行,民生福祉再譜新篇
一是做好便民服務“減法”。充分發(fā)揮鎮(zhèn)村服務平臺作用,深化“最多跑一次”改革,目前,共承接627項事項至鎮(zhèn)級公共服務中心辦理,63項事項至村級服務平臺辦理,今年來,鎮(zhèn)級服務平臺累積為群眾辦理事項2400件。二是做好內暢外聯(lián)“加法”。堅持以構建“內暢外聯(lián)”的交通網(wǎng)絡為目標,不斷補齊交通“短板”。大潮高速大漳支線大東出口順利開通,極大改變了大東鎮(zhèn)落后的交通條件,縮短了與粵港澳大灣區(qū)、海西區(qū)的空間距離。三是做好民生實事“乘法”。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思路,積極謀劃民生實事項目,從道路交通、村容村貌、生態(tài)環(huán)境等方面實現(xiàn)大提升,今年共謀劃11項民生實事。
5.精細治理,用心呵護,社會大局和諧穩(wěn)定
一是抓嚴疫情防控。今年新冠肺炎疫情發(fā)生以來,我鎮(zhèn)第一時間組織224名黨員干部成立14支志愿者先鋒隊,設立13個村級檢測站、1個省際邊界檢測點,嚴防死守省際邊界線。二是抓好安全監(jiān)督。開展以“落實安全責任,推動安全發(fā)展”為主題的20XX年安全生產(chǎn)月活動,并對全鎮(zhèn)98家各類商鋪開展安全生產(chǎn)、食品安全、消防安全專項檢查共計65次。三是抓實社會治理。對群眾反映的問題,及時解決,將矛盾糾紛化解在基層,解決在萌芽,綜治信訪維穩(wěn)中心接待來訪39次,接訪群眾71人次,收到上級交辦及本級受理信訪件7宗,全部如期答復,滿意率95%。四是抓緊森林防火。嚴管野外火源,加強設崗立卡,抓好群眾宣傳教育工作,確保做好火險防控工作,共出動2600多人次進山巡查,懸掛橫幅110條,簽訂黨員干部森林防火承諾書450份,處理違規(guī)野外用火15人。五是抓細“兩違”打擊。保持對“兩違”行為的高壓態(tài)勢,出動105人次開展巡查,發(fā)出整改通知18份,做到不留盲區(qū)、不留死角,對發(fā)現(xiàn)的“兩違”行為,實行發(fā)現(xiàn)一處,制止一處,形成長效管理機制。
。ㄈ┎块T整體支出績效目標。
1.主動公開方面。認真貫徹落實《政府信息公開條例》,積極做好政府信息主動公開。
2.依申請公開方面。嚴格按照《政府信息公開條例》《廣東省政府信息公開申請辦理答復規(guī)范》的規(guī)定和要求,進行依申請公開事項辦理。
3.政府信息管理方面。按照要求,我鎮(zhèn)在大埔惠民信息平臺公開年度財務收支決算表、收入支出情況公布表、福利來源及開支情況公布表、固定資產(chǎn)一覽表、小額項目建設操作流程等數(shù)據(jù),依法、及時、準確公開鎮(zhèn)區(qū)領域的政務信息,圍繞重點工作和群眾關心的熱點、難點問題,進一步保障群眾的'知情權、參與權、監(jiān)督權。
。ㄋ模┎块T整體收入和部門整體支出情況。(以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑)。
大埔縣大東鎮(zhèn)人民政府20XX年財政撥款收入合計1440.84萬元,其中一般公共預算撥款收入1400.84萬元。
比上年決算減少10.76萬元,下降0.77%。主要變動情況 :減少公共安全支出減少。政府性基金預算財政撥款收入40萬元,比上年決算減少19.46萬元,下降32.73%。主要變動情況:減少國有土地使用權出讓收入安排的支出。
二、績效自評情況
。ㄒ唬┳栽u結論
根據(jù)《部門整體支出績效自評指標評分表》的有關評價指標,我鎮(zhèn)按照評分標準,對照佐證材料,經(jīng)綜合評價,得分為88分。
(二)部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況(該一級指標滿分20分,自評得分為18分)。
。1)預算編制(該二級指標滿分10分,自評得為8分)。
①預算編制合理性(該三級指標滿分3分,自評得分為2分)。
我鎮(zhèn)嚴格按照縣財政局預算編制通知和有關要求,預算的編制符合本部門職責和縣委市政府的方針政策和工作要求,項目資金的使用能根據(jù)輕重緩急進行合理分配,并在財政部門規(guī)定的時間內報送。
、陬A算編制規(guī)范性(該三級指標滿分3分,自評得分為2分)。
我鎮(zhèn)預算編制符合本部門職責、符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,項目預算按輕重緩急原則編制,公用支出預算編制原則上實行定員定額標準核定,確保機關正常運轉,各項工作有序開展。
③財政撥款收入預決算差異率(該三級指標滿分4分,自評得分為4分)。
根據(jù)我鎮(zhèn)20XX年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》相關數(shù)據(jù)計算,20XX年度財政撥款收入預決算差異率0,本項指標得滿分。
。2)目標設置(該二級指標滿分10分,自評得分為10分)。
、倏冃繕撕侠硇裕ㄔ撊壷笜藵M分5分,自評得分為5分)。
我鎮(zhèn)根據(jù)整體績效目標與實際工作情況進行對比分析:一是能體現(xiàn)部門“三定”方案規(guī)定的部門職能;二是能體現(xiàn)部門中長期規(guī)劃和年度工作計劃;三是能分解成具體工作任務;四是與本年度部門預算資金相匹配;五是申報的項目有充分論證。
、诳冃е笜嗣鞔_性(該三級指標滿分5分,自評得分為5分)。
我鎮(zhèn)根據(jù)整體績效目標與實際工作情況進行對比分析:一是績效指標中包含能夠明確體現(xiàn)本部門履職效果的社會經(jīng)濟效益的指標;二是績效指標具有清晰、可衡量的指標值;三是績效指標包含可量化的指標;四是績效目標的目標值測算能提供相關依據(jù)或符合客觀實際情況。
2.預算執(zhí)行情況(該一級指標滿分50分,自評得分為44分)。
。1)資金管理(該二級指標滿分10分,自評得分為10分)。
、俳Y轉結余率(該三級指標滿分5分,自評得分為5分)。
我鎮(zhèn)年末財政撥款結轉和結余決算數(shù)為0,年初財政撥款結轉和結余決算數(shù)為0,一般公共預算財政撥款決算數(shù)為1400.84萬元,政府基金預算財政撥款40萬元,結轉結余率為0%,按評分標準計算公式結轉結余率=0/(0+1400.84+40)×100%。
、谪攧展芾砗弦(guī)性(該三級指標滿分5分,自評得分為5分)。
我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行《預算法》、《會計法》及本局制定的財務制度和內控制度等有關財經(jīng)法律法規(guī)。在執(zhí)行財務管理和核算支出方面:一是按事項完成進度支付資金;二是執(zhí)行資金管理、費用標準、支付符合有關制度規(guī)定;三是規(guī)范執(zhí)行會計核算制度;四是重大項目支出經(jīng)過評估論證和必要決策程序。
(2)信息公開(該二級指標滿分4分,自評得分為2分)。
①預決算公開合規(guī)性(該三級指標滿分2分,自評得分為2分)。
我鎮(zhèn)能及時進行預算編制,在財政部門規(guī)定的時間內上報預算編制,未出現(xiàn)超時報送現(xiàn)象,同時,在政府門戶網(wǎng)站向社會公眾進行公開,公開工作合規(guī)、如期、一致,預算報告和決算報告均符合公開規(guī)范性指標。
、诳冃畔⒐_情況(該三級指標滿分2分,自評得分為0分)。
20XX年上級未對績效目標、績效自評資料在單位網(wǎng)站公開提出明確要求,因此我鎮(zhèn)20XX年的績效目標、績效自評資料未在單位網(wǎng)站公開,在績效信息公開方面存在不足。
。3)采購管理(該二級指標滿分8分,自評得分為8分)。
①政府采購執(zhí)行率(該三級指標滿分3分,自評得分為3分)。
我鎮(zhèn)按規(guī)定進行政府采購計劃備案,預算金額萬元,實際支出萬元,實際采購金額小于計劃采購金額。政府采購執(zhí)行率=(4.39/10)×100%。
②采購合規(guī)性(該三級指標滿分5分,自評得分為5分)。
本單位建立政府采購內控制度,能按照《廣東省預算單位政府采購活動內部控制事項清單》完成本單位政府采購內部控制管理制度建設,并報財政備案。在脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡銷售平臺(即“832平臺”)進行采購。
。4)項目管理(該二級指標滿分20分,自評得分為17分)。
、賹m椯Y金績效完成情況(該三級指標滿分10分,自評得分為8分)。
我鎮(zhèn)切實加強專項資金管理工作,嚴格按照專項資金管理項目工程相關標準和要求抓好工作落實。根據(jù)我鎮(zhèn)20XX年部門決算報表,專項資金已全部支出,年末結轉結余數(shù)為0,績效完成情況良好。
、陧椖繉嵤┏绦颍ㄔ撊壷笜藵M分5分,自評得分為5分)。
我鎮(zhèn)20XX年所有項目實施過程規(guī)范,均符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法,項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續(xù)。
、垌椖勘O(jiān)管(該三級指標滿分5分,自評得分為4分)。
我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)及本單位制定的《項目建設管理制度》對主管的專項資金和項目支出的管理使用以及項目的實施開展有效的監(jiān)管。
。5)資產(chǎn)管理(該二級指標滿分8分,自評得分為7分)。
、儋Y產(chǎn)配置合規(guī)性(該三級指標滿分2分,自評得分為2分)。
我鎮(zhèn)辦公室面積和辦公設備配置均使用合規(guī)。
、谫Y產(chǎn)收益上繳的及時性(該三級指標滿分1分,自評得分為1分)。
我鎮(zhèn)資產(chǎn)處置收入已及時足額上繳。
、圪Y產(chǎn)盤點情況(該三級指標滿分1分,自評得分為0分)
我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行《國有資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定。行政事業(yè)單位對所占有、使用的國有資產(chǎn)需定期盤點,應每年盤點一次,但未形成盤點報告,因此此項得分為0分。
、軘(shù)據(jù)質量(該三級指標滿分2分,自評得分為2分)。
我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行《國有資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定。行政事業(yè)單位對所占有、使用的國有資產(chǎn)需定期盤點,應每年盤點一次,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符、防止國有資產(chǎn)流失。
、葙Y產(chǎn)管理合規(guī)性(該三級指標滿分2分,自評得分為2分)
我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行《國有資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定,符合資產(chǎn)條件的資產(chǎn)均及時入賬和錄入系統(tǒng),并定期盤點,到期報廢的資產(chǎn)及時處置,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符、防止國有資產(chǎn)流失。
3.預算使用效益(該一級指標滿分30分,自評得分26分)。
(1)經(jīng)濟性。
、俳(jīng)濟成本控制情況(該三級指標滿分4分,自評得分為4分)。
我鎮(zhèn)部門經(jīng)濟支出分類核算情況較為準確合理,對運轉成本的控制程度、效果、核算精準度和合理性方面表現(xiàn)較好。
、诠媒(jīng)費控制率(該三級指標滿分4分,自評得分為4分)。
一是我鎮(zhèn)本年度“三公”經(jīng)費實際支出決算數(shù)52.85萬,預算安排的三公經(jīng)費數(shù)52.85萬,實際支出等于預算。自評分為2分。 二是公用經(jīng)費總額為53.04萬元,預算安排的公用經(jīng)費總額為53.04萬元,反映我鎮(zhèn)對機構運轉成本的實際控制程度良好。自評分為2分。
。2)效率性(該二級指標滿分8分,自評得分為7分)。
①重點工作完成率(該三級指標滿分2分,自評得分為1分)。
我鎮(zhèn)明確了各項涉及財政工作任務的工作責任,確保市政府重點工作落實到位。20XX年,由我鎮(zhèn)負責的重點工作任務有12項均全面完成。根據(jù)部門整體支出績效目標申報表的相關數(shù)據(jù)計算,得1分。
、诳冃繕送瓿陕剩ㄔ撊壷笜藵M分3分,自評得分為3分)。
20XX年,我鎮(zhèn)已實現(xiàn)了年初設定的部門整體支出績效目標,績效目標完成率為100%。根據(jù)部門整體支出績效目標申報表的相關數(shù)據(jù)計算,得3分。
、垌椖客瓿杉皶r性(該三級指標滿分3分,自評得分為3分)。
20XX年,我鎮(zhèn)所有部門預算安排的項目均已按時間計劃完成的。根據(jù)項目支出申報表等相關數(shù)據(jù)計算,得3分。
(3)效果性(該二級指標滿分10分,自評得分為8分)。
①社會經(jīng)濟環(huán)境效益(該三級指標滿分10分,自評得分為8分)。
加強生態(tài)環(huán)境保護,空氣質量優(yōu)良率99%,飲用水源地水質達標率保持100%,清掃生產(chǎn)生活垃圾960噸,清理雙電庫區(qū)漂浮垃圾100噸;推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,共培育3家省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),2家市級龍頭企業(yè),4家縣級龍頭企業(yè),4家“一村一品”企業(yè)。特色產(chǎn)業(yè)方面,依托山形地勢,因地制宜規(guī)劃發(fā)展蜜柚、茂谷柑、板栗、茶葉等。目前,全鎮(zhèn)共種植蜜柚18500畝,板栗2400畝,標準有機茶葉500畝;構建“內暢外聯(lián)”的交通網(wǎng)絡,不斷補齊交通“短板”。大潮高速大漳支線大東出口順利開通,極大改變了大東鎮(zhèn)落后的交通條件,縮短了與粵港澳大灣區(qū)、海西區(qū)的空間距離。
。4)公平性(該二級指標滿分4分,自評得分為3分)。
①群眾信訪辦理情況(該三級指標滿分2分,自評得分為2分)。
我鎮(zhèn)設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制,20XX年度未收到信訪意見。
、诠娀蚍⻊諏ο鬂M意度(該三級指標滿分2分,自評得分為1分)。
20XX年度我單位重點推進了群眾反映較為強烈的歷史遺留問題協(xié)調處理,群眾滿意度較高。
。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進意見
一年來,我鎮(zhèn)雖然在政務公開工作上取得了一些進步,但也存在一些問題和不足。主要表現(xiàn)在對政府信息公開條例等新的有關政策文件的掌握還不夠深入,政務公開更新不夠及時等問題。針對存在的問題,我鎮(zhèn)在20XX年的工作中將進一步規(guī)范工作流程,提高認識,保證公開信息的及時性和準確性,按照上級有關要求,結合實際,采取積極有效的措施把政府信息公開工作做得更好。
接下來,我鎮(zhèn)將組織鎮(zhèn)干部及各村干部認真學習政府信息公開的相關法律法規(guī),嚴格按照條例內容要求公開工作內容,確保完整、及時、準確地向社會公開政府信息;加強日常檢查督導和年終考核評估,確保政府信息公開工作落到實處;提高公開質量,服務群眾需求,對群眾廣泛關注、涉及老百姓切身利益的重點領域全過程公開,充分發(fā)揮政府信息對群眾的服務作用。
三、下一步工作計劃
1.聚焦基層黨建提升,建強組織戰(zhàn)斗堡壘
一是大力抓好理論學習。始終堅持把學習貫徹黨的十九屆六中全會精神作為首要的、長期的政治任務抓實抓好,并扎實開展黨史教育,切實提高思想認識,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。通過支部會議、理論學習中心組學習會、組織生活會等形式,組織廣大黨員干部深入學習,領會精神要義,進一步夯實廣大黨員干部的理論基礎。
二是大力抓好基層黨建。要按照新一輪加強基層黨組織建設三年行動計劃,擴大基層黨組織覆蓋和工作覆蓋,推動基層黨組織全面進步全面過硬。深入實施“頭雁”工程和南粵黨員先鋒工程,建設好帶頭人隊伍,探索黨建引領鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興和鄉(xiāng)村建設行動融合機制。繼續(xù)實行黨員評星定級制度,不斷激發(fā)黨員隊伍活力,加強黨員干部的責任感和使命感,充分發(fā)揮廣大黨員在推動發(fā)展、服務群眾中的先鋒模范作用。
三是大力抓好從嚴治黨。堅決履行管黨治黨責任,把“嚴”的主基調長期堅持下去。深入推進黨風廉政建設,持之以恒糾“四風”,堅持有腐必反、有貪必肅,嚴懲生態(tài)環(huán)保、民生保障、涉農(nóng)等重點領域腐敗問題,努力營造風清氣正的政治生態(tài)。
2.聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,鞏固拓展脫貧成效
一是大力發(fā)展全域旅游。圍繞縣第十三次黨代會提出的“1568”思路舉措,串聯(lián)“花萼樓-梯田-進灘”旅游路線,以“鄉(xiāng)村觀光,生態(tài)休閑,文化體驗”為旅游發(fā)展模式,充分利用富有客家文化底蘊的花萼樓和擁有美麗山景的梯田,結合進灘庫區(qū)優(yōu)美風光,將大東特有的自然景觀和人文景觀展現(xiàn)給游客,充分挖掘旅游資源,形成大東特色旅游線。與此同時,依托大東的紅色文化資源,突出紅色主題,圍繞泮溪黨建主題公園、李堅真陳列館等紅色旅游資源,進一步規(guī)劃紅色文化資源開發(fā)項目建設,不斷弘揚紅色精神,樹立革命精神主旨內涵,將“紅色旅游+”理念融入全域旅游發(fā)展。
二是大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。聚焦發(fā)展蜜柚、板栗、茶葉、茂谷柑、香米等特色農(nóng)作物,不斷優(yōu)化農(nóng)作物種植結構,打造大東特色品牌,帶動村民致富增收。完善和建設“一村一品”特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地,打造百香果采摘基地,謀劃建設坪山梯田旱稻種植試驗基地、泮溪和柘林十九香香米試驗基地、巖東高山蔬菜種植試驗基地。此外,要發(fā)展“農(nóng)業(yè)+”產(chǎn)業(yè)模式。借鑒萬川千紅公司的先進經(jīng)驗,向農(nóng)戶推廣直播帶貨、線上平臺等互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道,拓寬農(nóng)作物的銷售渠道,實現(xiàn)營銷發(fā)展新突破。摸索農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游模式,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,將旅游資源和休閑農(nóng)業(yè)有機融合,促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級,全面提升農(nóng)業(yè)綜合效益。
三是推進人居環(huán)境綜合整治。持續(xù)深入開展“兩美”行動,加強宣傳力度,重點做好“八整治、四提升、三規(guī)范”,緊抓鎮(zhèn)村生活垃圾分類、打擊違法建設、四網(wǎng)整合等重點工作,建立完善督查和通報制度,力爭改善農(nóng)村臟亂差的面貌,做到長治長美。
四是做好脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。要堅持把防止返貧擺在重要位置,落實為貧困戶購買防返貧保險實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧和預防返貧“雙保險”做法,建立穩(wěn)定脫貧長效動態(tài)監(jiān)測機制。要進一步激活“鎮(zhèn)”能量,充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)“聯(lián)通城鄉(xiāng)、服務鄉(xiāng)村”的功能,做好駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作。
3.聚焦生態(tài)環(huán)境保護,推進綠色健康發(fā)展
認真踐行“兩山”理念,持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn),深入開展藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),讓綠色優(yōu)勢更優(yōu)質。要嚴格保護飲用水源地,大東鎮(zhèn)作為梅潭河上游地區(qū),要加強污染防治,確保國考省考斷面水質穩(wěn)定達標。深入落實“水十條”和“河長制”工作要求,加強水質保護,加強巡河次數(shù)和聯(lián)合執(zhí)法力度,努力打造環(huán)境整潔有序、景觀優(yōu)美的河道。要繼續(xù)完善鎮(zhèn)級污水處理廠管網(wǎng)施工,推進村級污水處理設施、氧化塘建設,形成完備的農(nóng)村污水處理體系。
4.聚焦社會民生福祉,全面建設幸福大東
一是補齊交通短板。大東作為邊遠山區(qū),必須破除“內陸思維”,圍繞粵港澳大灣區(qū)建設和自身地理位置,找準定位,主動融入雙區(qū)建設,主動參與“雙循環(huán)”。要緊緊抓住大潮高速大漳支線大東高速出口建成通車的機遇,打通大東鎮(zhèn)經(jīng)白土村至長樂出省通道、鎮(zhèn)區(qū)至梅溪省道221線高速公路連接線、大東鎮(zhèn)至西河交界道路擴寬提升改造、省道S221到大東鎮(zhèn)區(qū)入口道路升級改造、大東高速出口及“坪山-花萼樓”旅游公路沿線提升整治等項目建設。讓大東成為連接廈漳泉、潮汕揭的中轉站,成為連接海西區(qū)、融入大灣區(qū)的橋頭堡。
二是謀劃民生實事。始終堅持以人民為中心,繼續(xù)謀劃好“十四五”期間重點民生實事,用小財政辦好大民生,以項目建設為抓手,重點解決群眾“飲水難”、“出行難”等問題。從交通、醫(yī)療、教育、環(huán)境衛(wèi)生、飲水等方面解決群眾熱點難點問題。推動農(nóng)村人居環(huán)境整治,落實鎮(zhèn)級自來水提升改造,推進圩鎮(zhèn)提質擴容,建設高速出口大東旅游驛站、泮溪景觀水壩、幼兒園教學樓、垃圾壓縮轉運站、大東農(nóng)貿(mào)集散中心等,不斷提高民生福祉。
5.聚焦社會大局穩(wěn)定,踐行為民初心
一是做好疫情防控常態(tài)化工作。加強對重點地區(qū)返東來東人群的排查力度,堅持把群防群治的工作做實做細,持續(xù)打好疫情防控的攻堅戰(zhàn)。全力推進新冠疫苗接種工作,積極動員群眾接種,努力構建全民免疫屏障。
二是做好安全生產(chǎn)工作。完善安全生產(chǎn)應急處置工作預案,認真排查各類事故隱患,全面消除風險隱患,從源頭上遏制事故的發(fā)生,切實營造平安和諧的宜居環(huán)境。
三是做好森林防火工作。加強火源管控,充分發(fā)揮檢查站、路口把守的作用,嚴查嚴處野外用火等違法違規(guī)行為。運用高清攝像無人機對重點區(qū)域進行巡查,確保森林防火預防工作落到實處。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門績效自評報告 篇16
按照省市縣關于新農(nóng)村建設工作開展要求,我鎮(zhèn)組織開展了20xx至20xx年度“全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設”項目資金績效評價,F(xiàn)將自評情況報告如下:
一、項目實施情況
20xx至20xx年,分宜鎮(zhèn)共實施建設了49個新農(nóng)村建設點,省級建設點32個,自建點17個;共安排新農(nóng)村建設專項資金1300萬元。新農(nóng)村建設村點屬于民生基礎設施改善項目,是以項目屬地鎮(zhèn)村作為項目建設主體和實施主體,以省、市、縣三級財政專項資金、村民投工投勞等作為項目資金來源的建設項目。項目建設主要用于改善農(nóng)村基礎設施,提升農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)民生活水平,加快城鄉(xiāng)一體化進程。項目主要內容包括以“七改三網(wǎng)”(改路、改水、改廁、改房、改欄、改塘、改溝,完善電力、廣電、電信網(wǎng)絡)和公共服務設施建設等。
二、項目管理情況
為確保項目順利實施,加強組織領導歷年來成立了由鎮(zhèn)黨委政府主要領導任組長,鎮(zhèn)分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領導任副組長,鎮(zhèn)財政、規(guī)劃、環(huán)保、衛(wèi)健、農(nóng)辦等部門負責人和各村書記組成的分宜鎮(zhèn)新農(nóng)村建設領導小組,并及時進行了人員調整,小組下設辦公室在鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦,具體負責開展新農(nóng)村建設工作。各村也成立了相應領導小組,各新農(nóng)村建設點都成立了村民理事會,負責落實村點新農(nóng)村整治建設任務。通過建立自上而下的.工作組織,保障了新農(nóng)村建設的有序開展。
為做好新農(nóng)村建設工作,我鎮(zhèn)按照省、市、縣要求,結合工作實際,每年專門制定下發(fā)了《分宜鎮(zhèn)新農(nóng)村建設工作實施方案》和相關獎懲措施,從選點規(guī)模、選點原則、申報要求、建設內容、推進時序、竣工驗收等方面對全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設村點的選點報點和組織實施等工作進行了明確。各新農(nóng)村建設點工程施工,通過了村民理事會,事前有規(guī)劃設計,施工有質量監(jiān)督。同時,鎮(zhèn)新村辦通過全面督促檢查與重點跟蹤督促相結合的方式,適時展開專項督查。工程竣工后各村能邀請鎮(zhèn)新村辦人員,通過聘請第三方進行驗收,并制作出決算書;出現(xiàn)工程量不夠的都事后補足了工程量。有效保障了全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設任務的順利完成。
三、資金使用情況
分宜鎮(zhèn)20xx至20xx年共實施建設了49個新農(nóng)村建設點,省級建設點32個,自建點17個。共安排新農(nóng)村建設專項資金1300萬元,(按照綠化合同要求,除20xx年度還有10萬元綠化需到年底支出外)省市縣三級財政預算新農(nóng)村項目建設資金到位率100%。
為確保專項資金發(fā)揮效益,我鎮(zhèn)嚴格按照上級文件精神要求,有效地規(guī)范新農(nóng)村建設資金的撥付和使用。每張工程款項撥付發(fā)票,都經(jīng)過了經(jīng)手人、理事長簽字申請,村兩委初核,鎮(zhèn)新村辦初審,鎮(zhèn)分管領導審核,鎮(zhèn)財政分管領導審簽,以銀行轉賬方式支出。20xx年第一批資金按照上級分批撥付下達到了各個建設點的行政村;20xx年第二、三批資金及至20xx年度資金按照上級分批撥付下達到各個建設點的承包方。無截留、擠占、挪用等違紀現(xiàn)象。全鎮(zhèn)各村新農(nóng)村建設資金使用合理,能足額用于“七改三網(wǎng)”基礎設施和相關公共服務設施建設。
四、自查考評情況
根據(jù)新余市社會主義新農(nóng)村建設暨農(nóng)村人居環(huán)境整治工作領導小組辦公室,關于做好迎接20xx至20xx年度新農(nóng)村建設項目實施和資金使用情況審計工作函的要求,我鎮(zhèn)高度重視,立即召開工作部署會議,組織鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、鎮(zhèn)財政所等相關業(yè)務部門人員,對全鎮(zhèn)20xx至20xx年度新農(nóng)村建設專項資金進行了全面清理,從項目申報、工程實施、項目驗收、資金撥付等關鍵程序入手,逐一進行了認真檢查核對,認為:
1.全鎮(zhèn)各村新農(nóng)村建設資金使用還合理,基本能足額用于“七改三網(wǎng)”基礎設施和相關公共服務設施建設。
2.各新農(nóng)村建設點工程施工,通過了村民理事會,事前有規(guī)劃設計,施工有質量監(jiān)督,竣工后有工程決算。
3.個別承包方為了避稅,不按工程項目開具發(fā)票。如水北村20xx年萬家建設點60萬元工程項目開了30萬元油漆發(fā)票;大臺村20xx年十組建設點20萬元工程項目全開成土方平整發(fā)票。站前村20xx年塘家里建設點20萬元工程項目開了10萬元吸水磚發(fā)票;收村村20xx年劉家二組開了9萬元勞務發(fā)票。
4.項目建成后管理還需加強,要落實責任,保證新農(nóng)村建設各項工程良性運行。
五、成效發(fā)揮情況
通過實施新農(nóng)村項目建設,實現(xiàn)全鎮(zhèn)道路硬化率達到100%,自來水入戶率達到98%以上,水沖廁入戶率達到95%以上,衛(wèi)生公廁建置率達到100%,人居環(huán)境整潔有序,村組公共基礎設施和服務設施大有改善。讓村民都能走上平坦路,喝上干凈水,用上衛(wèi)生廁,住上整潔房,居優(yōu)美村,享受安全舒適捷便的現(xiàn)代生活。
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