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小學(xué)年度財務(wù)分析報告范文
XX年度我鎮(zhèn)中小學(xué)財務(wù)工作在縣教育局、財政局等相關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下,基本完成了XX年度財政預(yù)決算等各項工作。我們嚴格按照預(yù)算辦理各項支出,確保全年經(jīng)費收支平衡,從嚴控制消費性支出。制定切實可行的財務(wù)管理制度,加強中小學(xué)財務(wù)管理,推行中小學(xué)財務(wù)公開制度,不斷提高義務(wù)教育保障經(jīng)費的使用效率,確保學(xué)校各項工作正常運轉(zhuǎn)。為此,現(xiàn)將我鎮(zhèn)2008年度財務(wù)收支情況匯報如下:
一、基本概況:
全鎮(zhèn)初級中學(xué)三所,在校學(xué)生____人;完全小學(xué)___所,初小__所,在校學(xué)生____人。班級數(shù):初中__班、小學(xué)__班。在編在崗人員:初中__人、小學(xué)__人。離退休人員:離休__人、退休__人。退養(yǎng)人員__人。代課人員及臨時工__人(含政府分流到教育的自收自支人員)。
二、收入情況:
1、教育經(jīng)費撥款:____元(其中:退養(yǎng)、代課人員工資____元);2、上級補助收入:_____元(其中:維修設(shè)備購置費_____元、取暖費____元);3、其他收入:____元。總計:_____元。
三、支出情況:
1、在職人員支出(工資福利支出):(1)基本工資:____元;(2)津貼補貼(含午餐補貼):____元。合計:____元。
2、離退休人員支出(含職務(wù)補貼):_____元。
3、遺屬人員補助費:____元。
4、自收自支人員、退養(yǎng)代課人員工資:____元。
5、日常公用支出(商品和服務(wù)支出):_____元(其中:辦公費____元、印刷費_____元、電費_____元、水費____元、差旅費____元、維修費____元、會議費____元、招待費____元、教育教學(xué)活動經(jīng)費____元、培訓(xùn)費____元、加班值班費____元、校園責(zé)任險____元、其他____元、79—86代課教師養(yǎng)老保險費___元。)
四、存在的問題:
1、日常公用支出中部分項目開支標(biāo)準超標(biāo),如招待費、差旅費等。
2、有些支出經(jīng)費占用了義務(wù)教育保障經(jīng)費,如79---86代課教師養(yǎng)老保險費等。
3、在資金實際運用過程中,由于客觀原因有些經(jīng)費很難按照年初預(yù)算執(zhí)行,資金使用控制不夠嚴格。
4、應(yīng)收及暫付款不能及時結(jié)算,職工借欠款不能按時收回。導(dǎo)致該科目余額過大。
5、維修設(shè)備購置費要做到?顚S,盡量發(fā)揮其資金的使用效益,督促有關(guān)學(xué)校盡快完成維修建設(shè)任務(wù),以便資金及時撥付到位。
五、建議與措施:
1、進一步加強財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,認真搞好單位經(jīng)費預(yù)決算工作,貫徹執(zhí)行好《預(yù)算法》、《會計法》。
2、制定切實可行、科學(xué)的財務(wù)管理制度,加強學(xué)校經(jīng)費收支管理,嚴禁鋪張浪費,盡量減少來客招待、差旅等費用。
3、收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,各校今后要建立健全各項財務(wù)制度,這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達到節(jié)約支出的目的。
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