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內(nèi)部審計報告在董事會怎么報告有效
對公司內(nèi)部進行審計,形成審計報告,在形成后向總經(jīng)理匯報,由總經(jīng)理簽批意見。進行修改,最終通過后,在董事會提出。
附:審計報告應包含的內(nèi)容:
1、當年完成的審計項目數(shù)量、項目大類等基本情況;
2、當年審計工作在組織管理、審計覆蓋面、工作方向、審計領(lǐng)域、審計技巧等方面的轉(zhuǎn)變或創(chuàng)新;
3、當年審計工作發(fā)現(xiàn)問題中突出反映的具有共性和重大的問題;
4、當年審計工作發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;
5、審計工作中的不足和改進計劃。
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