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審計報告

審計報告怎么查詢真?zhèn)?/h1>
時間:2022-10-01 01:37:34 審計報告 我要投稿
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  審計報告是注冊會計師對財務報表合法性和公允性發(fā)表審計意見的書面文書,因此,注冊會計師應當將已審計的財務報表附于審計報告之后,以便于財務報表使用者正確理解和使用審計報告,并防止被審計單位替換、更改已審計的財務報表。那么審計報告怎么查詢真?zhèn),下面一起隨著小編來看看吧!

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	  先看企業(yè)是否有良好的內控機制,再看企業(yè)年報審計報表主要先看審計師的意見,其次審閱企業(yè)的應收賬款和應付賬款,其他應收款和其他應付款,因為這幾個方面往往是容易操縱企業(yè)利潤的。</p>
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	  一般會計師事務所的注冊會計師都是真的,因為事務所的誠信是很關鍵的,這個你不需要擔心,首先如果這個報告不是簽字會計師出具,</p>
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	  最終事務所是會承擔責任的,這個你也不需要擔心,報告的有效性你不放心的話只能再另請事務所了。</p>
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	<strong>  審計報告怎么查詢真?zhèn)巍?】</strong></p>
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	  審計報告?zhèn)浒盖鄭u市市南區(qū)工商行政管理局關于實行審計報告、驗資報告網上備案制度的通知各分(市)工商局、各驗資、審計中介機構:</p>
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	  為落實科學發(fā)展觀、促進和諧社會,進一步提高經營主體的誠信意識,維護公平競爭的市場秩序,青島市工商行政管理局決定實行審計報告、驗資報告網上備案制度。</p>
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	  一、實施的意義近年來,我市驗資、審計中介機構發(fā)展較快,在健全市場運行機制、促進經濟健康發(fā)展等方面起到了重要作用。</p>
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	  但也出現了一些不容忽視的問題:如有的未經登記亂設分支機構,亂出審計和驗資報告,有的與黑中介相勾結牟取非法利益。</p>
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	  更有甚者,有的黑中介以非法手段冒充驗資、審計機構的名義編制假驗資報告、審計報告,嚴重侵害了合法驗資、審計機構的權益,擾亂了社會市場經濟秩序,也給執(zhí)法單位查處“兩虛一逃”案件帶來困難。</p>
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	  因此,利用互聯(lián)網開展審計報告、驗資報告網上備案制度,將有力保護合法驗資、審計機構的權益,對打擊非法中介機構,遏制“兩虛一逃”案件發(fā)生具有積極作用。</p>
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	  二、實施時間自2008年3月1日起,青島市工商行政管理局對從事企業(yè)驗資、審計等業(yè)務的中介機構所出具的《驗資報告》、《審計報告》實行網上備案制度。</p>
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	  三、實施范圍經青島市工商行政管理局及所屬分局登記注冊,從事企業(yè)驗資、審計等業(yè)務,能夠出具合法報告書的中介機構都應實行網上備案制度,為企業(yè)出具的《驗資報告》、《審計報告》須逐份備案。</p>
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	  四、備案方法和程序(一)備案申請從事企業(yè)驗資、審計等業(yè)務的經營主體登錄青島市工商行政管理局審計報告、</p>
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	  驗資報告網上備案系統(tǒng)網站(zjzz.qdaic.gov.cn),通過企業(yè)名稱和注冊號(默認密碼)進入系統(tǒng),填寫本單位基本信息維護和注冊會計師資格執(zhí)業(yè)信息。</p>
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	  本單位基本信息維護包括聯(lián)系電話、工商聯(lián)絡員姓名、審計報告和驗資報告編號規(guī)則、企業(yè)印鑒等。</p>
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	  注冊會計師信息包括注冊會計師姓名、會計師證書編號、上傳注冊會計師簽名圖片等。</p>
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	  (詳見附件《青島市工商局審計報告、驗資報告網上備案系統(tǒng)操作手冊》)(二)提交報告為企業(yè)出具《驗資報告》、《審計報告》后,</p>
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	  登錄青島市工商行政管理局審計報告、驗資報告網上備案系統(tǒng)網站(zjzz.qdaic.gov.cn),首先輸入企業(yè)的注冊號或企業(yè)名稱進行驗證,</p>
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	  擬設立企業(yè)輸入《企業(yè)名稱預先核準通知書》中名稱序號進行驗證;驗證通過后,填寫出具報告的注冊會計師姓名、報告編號、報告日期等,</p>
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	  并上傳該企業(yè)電子版的《審計報告》或《驗資報告》;上傳成功后,完成《驗資報告》、《審計報告》網上備案程序。</p>
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	  (詳見附件《青島市工商局審計報告、驗資報告網上備案系統(tǒng)操作手冊》)(三)報告審查為確!秾徲媹蟾妗、《驗資報告》的真實有效,</p>
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	  工商年檢審查、注冊登記人員接收到企業(yè)遞交的書式《審計報告》或《驗資報告》后,應與網上備案信息核對。</p>
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	  已收到電子文檔的,與書式內容完全一致,且企業(yè)申請材料齊全,符合法定形式的,予以受理;未收到電子文檔的,企業(yè)申請材料齊全,符合法定形式的,予以受理。</p>
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	  受理人員應在收取材料當日與相關會計師事務所聯(lián)絡員進行核實,漏報的應及時補報;涉嫌偽造、篡改《報告》的,對擬設立或變更企業(yè),</p>
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	  提出嚴肅批評,受理人員將收取的材料全部退回;對申報年度檢驗的企業(yè),工商部門按照相關法律法規(guī)查處。</p>
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	  五、數據維護(一)會計師事務所進行網上備案時,該系統(tǒng)自動認證備案企業(yè)的登記機關和年檢機關。</p>
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	  (二)《審計報告》或《驗資報告》出現數據傳輸錯誤,會計師事務所和企業(yè)須共同向該企業(yè)登記機關、年檢機關提交更正申請,經同意后刪除文檔并重新提交。</p>
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	  (三)為保證傳輸數據真實有效,鼓勵在傳輸數據時,使用青島市政府推出的“電子政務一證通”數字證書系統(tǒng)。</p>
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	  二○○九年二月二十二日篇二:年度財務報表審計報告?zhèn)浒钢敢甓蓉攧請蟊韺徲媹蟾鎮(zhèn)浒钢敢、系統(tǒng)登錄系統(tǒng)的登錄方式:</p>
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	  先登錄會計師事務所驗資報告?zhèn)浒赶到y(tǒng)后,點擊界面右邊“審計報告?zhèn)浒?rdquo;按鈕后進入。</p>
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	  二、數據錄入(半角、漢語標點符號狀態(tài)下錄入,如下圖:漢語輸入)1.基本信息:(1)企業(yè)名稱、注冊號、組織機構代碼,系指被審計單位名稱、</p>
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	  注冊號及組織機構代碼,根據企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及機構代碼證書上的相關信息錄入。</p>
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	  (2)會計師事務所名稱,需填全稱。</p>
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	  (3)審計報告編號、報告日期、簽字注冊會計師姓名,根據審計報告書的相關信息錄入。</p>
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	  (4)聯(lián)系電話,為會計師事務所的聯(lián)系電話(座機)。</p>
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	  (5)財務報表所屬年度,系指被審計單位財務報表所屬的年度。</p>
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	  (6)審計調整情況:資產總額調增、調減金額,為審計確認的資產總額減去未審資產總額,正數金額為調增,負數金額為調減,未發(fā)生變動的填“0”;</p>
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	  收入總額調增、調減金額,為審計確認的收入總額減去未審收入總額,正數金額為調增,負數金額為調減,未發(fā)生變動的填“0”;應交稅金調增、調減金額,</p>
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	  為審計確認德應交稅金減去未審應交稅金,正數金額為調增,負數金額為調減,未發(fā)生變動的填“0”。</p>
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	<strong>  審計報告的格式【3】</strong></p>
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	  《審計報告》文書印制說明 一、《審計報告》封面規(guī)格 (一)《審計報告》封面紙一般采用A4型幅面(長297毫米、寬210毫米),版心尺寸為長225毫米、寬156毫米。</p>
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	  (二)審計機關名稱用全稱或規(guī)范化簡稱,字體為長城小標宋體1號加粗;“審計報告”的字體為長城小標宋體初號加粗;“編號”的字體為楷體3號;</p>
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	  “被審計單位”和“審計項目”的字體為宋體3號加粗,其內容為楷體3號。</p>
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	  (三)如需標識秘密等級,用黑體3號字,頂格標識在版心右上角第一行,兩字之間空1字。</p>
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	  (四)審計機關名稱上邊緣至上版心23毫米(至A4上邊緣60毫米)。</p>
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	  審計機關名稱上邊緣至文書編號下邊緣50毫米。</p>
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	  “審計報告”四個字的下一行為編號。</p>
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	  審計機關名稱、“審計報告”、文書編號水平位置均居中排列。</p>
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	  文書編號下邊緣至“被審計單位”上邊緣80毫米。</p>
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	  “被審計單位”下空一行為“審計項目”。</p>
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	  (五)“被審計單位”和“審計項目”至左版心17毫米(至A4左邊緣45毫米)。</p>
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	  二、《審計報告》排版與印制規(guī)格 (一)《審計報告》排版與印制、用印規(guī)格按照中華人民共和國國家標準《國家行政機關公文格式》(GB/T9704-1999)執(zhí)行。</p>
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	  (二)為了消除變造《審計報告》的隱患,簽發(fā)日期和審計機關印章移至正文之后。</p>
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	  三、《審計報告》字體顏色 《審計報告》封面不套紅印制,封面和正文字體均為黑色。</p>
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	  審計報告包括下列基本要素:</p>
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	  (一)標題,統(tǒng)一表述為"審計報告";</p>
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	  (二)編號,一般表述為"****年第*號";</p>
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	  (三)被審計單位名稱;</p>
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	  (四)審計項目名稱,一般表述為"****年度****審計";</p>
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	  (五)內容;</p>
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	  (六)出具單位,即派出審計組的審計機關;</p>
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	  (七)簽發(fā)日期。</p>
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	  第五十八條 審計報告的內容包括:</p>
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	  (一)審計依據,即實施審計所依據的法律、法規(guī)、規(guī)章的具體規(guī)定。</p>
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	  (二)被審計單位的基本情況,包括被審計單位的經濟性質、管理體制、財政、財務隸屬關系或者國有資產監(jiān)督管理關系,以及財政收支、財務收支狀況等。</p>
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	  (三)被審計單位的會計責任,一般表述為被審計單位應對其提供的與審計相關的會計資料、其他證明材料的真實性和完整性負責。</p>
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	  (四)實施審計的基本情況,一般包括審計范圍、審計方式和審計實施的起止時間。</p>
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	  審計范圍應說明審計所涉及的被審計單位財政收支、財務收支所屬的會計期間和有關審計事項。</p>
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	  (五)審計評價意見,即根據不同的審計目標,以審計結果為基礎,對被審計單位財政收支、財務收支真實、合法和效益情況發(fā)表評價意見。</p>
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