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審計報告

內(nèi)部審計報告撰寫技巧

時間:2020-10-28 16:54:08 審計報告 我要投稿

內(nèi)部審計報告撰寫技巧

  一、審計報告的要素

內(nèi)部審計報告撰寫技巧

  1.標(biāo)題

  2.文號

  3.收件人

  4.引言

  5.被審計單位責(zé)任

  6.內(nèi)部審計人員責(zé)任

  7.審計結(jié)果(審計意見)

  8.審計整改要求

  9.審計建議

  10.審計報告用途

  11.內(nèi)部審計人員簽名和蓋章

  12.內(nèi)部審計機構(gòu)名稱和蓋章

  13.報告日期

  14.報送對象

  二、具體要求

  1.標(biāo)題

  XXXX審計報告

  XXX單位XXX(職位)XXX任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告

  XXX單位2011年度承包經(jīng)營審計報告

  2.文號

  農(nóng)企工內(nèi)審字[2012]第10號

  3.收件人

  公司董事會:

  XXX董事長:

  人力資源部:

  4.引言

  主要說明此次審計的依據(jù)、審計對象及審計時點和審計期間;審計工作組情況,審計工作時間、審計工作主要過程及采取的主要審計方法等情況。

  5.被審計單位責(zé)任

  按照企業(yè)會計準則及公司《會計核算辦法》編制和公允列報財務(wù)報表、按照公司《承包經(jīng)營審計管理辦法》提供承包期間與承包經(jīng)營有關(guān)的審計資料并對其真實性負責(zé),是XXX單位管理層的責(zé)任。

  6.內(nèi)部審計人員責(zé)任

  內(nèi)部審計人員的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對XXX單位2012年度承包提出審計結(jié)果,發(fā)表審計意見,提出審計整改要求及審計建議,出具審計報告。

  我們按照內(nèi)部審計準則及公司《內(nèi)部審計管理》《承包經(jīng)營審計管理辦法》的規(guī)定實施了審計工作。

  7.審計結(jié)果(審計意見)

  基本情況

  (1) 承包年度損益及各項承包指標(biāo)完成情況;

  (2) 期末資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益的真實性及可能存在的潛盈潛虧情況;

  (3)期末存在的.或有事項;

  (4)期末手持合同情況;

  (5)承包期間內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況;

  (6)承包期間職業(yè)健康安全環(huán)保等情況;

  (7)其他需要說明的事項。

  要對每項情況作出具體說明,如不存在或未發(fā)生該事項,指出“無”或“未發(fā)生XXX。”

  審計評價

  (1)經(jīng)營管理情況

  根據(jù)審計結(jié)果,作出定量、定性評價。

  (2)財經(jīng)法紀執(zhí)行情況

  根據(jù)審計結(jié)果,作出定性評價。

  8.審計整改要求

  根據(jù)審計結(jié)果披露的問題,向被審計單位及其管理層、公司管理部門、董事會等提出具體審計整要求。如訂正會計記錄等。審計整改要求是強制的,接到審計整要求的被審計單位及公司相關(guān)職能部門必須按要求整改。

  9.審計建議

  根據(jù)審計過程中關(guān)注到的經(jīng)營情況、內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況等向被審計單位及其管理層、公司管理部門、董事會等提出審計建議。審計建議是否被采納由被審計單位及其管理層、公司管理部門、董事會等自行決定。

  10.審計報告用途

  根據(jù)管理需要,指出此承包經(jīng)營審計報告的具體用途,包括對被審計單位的管理、公司管理、干部考核、薪酬兌現(xiàn)等方面對本報告的使用方法等。

  11.內(nèi)部審計人員簽名和蓋章

  審計組長:XXX(簽名并蓋章)

  12.內(nèi)部審計機構(gòu)名稱和蓋章

  審計監(jiān)察部(蓋章)

  13.報告日期

  2012年8月17日

  13.報送對象

  報送:XXX、XXX,XXX、XXX。

  要注意與收件人的關(guān)系。

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